同学,你好 不是,是在申报表里面,这个固定资产的金额可以一次性扣除
老师,要是以前购买的固定资产之前不选择一次性扣除的话,那后面购入固定资产的可以选择一次性扣除了么?
老师,请问,购进500万以内的固定资产,可以一次性税前扣除。这个指的除房屋建筑物以外的固定资产。是什么意思?意思,购进500万以内的办公楼,不可以一次性税前扣除?
老师,500万以下的固定资产可以一次性扣除是什么意思呢?意思是可以直接计入成本吗
老师,税法规定一次购买资产不超过500万可以一次性税前扣除,那公司23.3月购买的打印机设备是不是可以不用计入固定资产,直接进费用呢?
老师,计提所得税时,500万以下固定资产可以选择一次性扣除,也可以不选择一次性扣除吗
老师固定资产3月折旧完,3月还计提折旧吗折旧年限4年,3月份折旧月数48个月,已折旧月数48个月
老师,我们做酒店的,在抖音平台有订房收入,抖音平台收取我们的佣金,给我们开了技术服务费的发票,请问这个技术服务费计入哪个会计科目?
老师,我们是做酒店的,在抖音平台有订房收入,抖音平台收取我们的佣金,给我们开发票:技术服务费,请问这个技术服务费计入哪个会计科目?主营业务成本还是销售费用-服务费?计入哪个科目比较合适?
你好,从代理记账公司接回来的账,之前没有录银行流水,需要把漏记的银行分录补上有好几年的,也需要补录进去,没有什么捷径
我公司外购农副产品对方开具1%普通发票我公司可以低扣马
老师,公司购进的2024.2二手车计提折旧了原值15000残值750折旧了12个月了,累计折旧是3562.56净值是11437.44,今年3月卖出了5000元,我该怎么做分录老师写一下
贷,应交税费-未交增值税,怎么冲平啊,因为是用留底抵减的滞纳金啊,
老师,公司卖出二手车怎么写分录,车价合计是5000,购买时给计提的折旧,还没折旧完就卖出了,怎么做分录
购进一批生产用面料,取得增值税专用发票注明税额26000元,向运输公司支付该面料运输费,取得增值税专用发票注明税额360元,因管理不善,购进面料失窃20%。会计分录
用留底抵欠滞纳金,不应该是借营业外支出,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗,因为是用留底抵扣的滞纳金啊
就是做账还是进固定资产,每个月正常计提折旧,只是报税的时候一次性扣除降低利润吗?那这个500万申报的时候,填在哪里呢?
同学,你好 是的 只需要在季度申报时填写【企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)(A200000)】第6行次【资产加速折旧、摊销 (扣除)优惠明细表》(A201020)】,并在年度企业所得税纳税申报时填写【资产折旧、摊销及纳税调整明细表(A105080)】第11相关行次以及对应固定资产类型相关行次即可享受扣除政策。
那这样当月费用高出来很多,这种没有稽查风险吗?每个月计提折旧,谁受益谁承担,那这样费用是不是又重复了呢?
同学,你好 这个是优惠政策,没有风险的 不会重复的,你用了一次扣除,之后折旧的费用就不能扣除
那就是季度正常申报,汇算清缴调增就可以了,是这么理解吗老师
同学,你好 嗯嗯,是的
好的,明白了,谢谢小菲老师,国庆假期快乐
不客气,国庆假期快乐!!