你好,结合销售 采购部门往来账最好对清楚
老师好,我想问下,我做药店的帐,以前都没有做银行帐,老板想从1月份开始做银行帐,怎么做,老板打的银行回单只有付出去的,没有进钱的单,那银行存款这个科目下就没有存款呀,怎么做分录,而且库存现金负了10多万,怎么才能把现金做平 1月10号左右清零过一次银行帐户,是从10号后开始做银行帐吗,那到月底银行对账单上会不会有10号以前的记录,
您好,老师,我们公司一开始没有内账的,也没有内账报表的,外账是记账公司负责的。现在老板要我这边每个月出内账的三大报表,我这边有点蒙,因为中途建账,期初数据是没有的,只有银行存款和现金,应收账款是知道的,其他都不知道,我试过做出来的报表是不平的。我搞不懂,我应该如何下手
老师,我是在会计公司上班, 1.我这有一家做交接过来的公司,是小规模纳税人,去年成立的,没有账本,电子税务局也没上传过财务报表,老板之前从没给过会计银行回单和对账单,但是过来的科目余额表有银行余额,这个银行的余额我怎么调呢,银行的流水我是不是要从头开始补吗 2.我这还有一家是一般纳税人,18年成立的,没有账本,没有科目余额表,今年从1月份到今年10月份银行有流水有余额,但是今年的税都是0申报,我从11月建账的话,这个银行流水我从几月份补呢,这个银行余额我怎么做分录呢
你好我想咨询下,我做内帐公司是去年成立,内账我从这个月开始做,现在公司提供啦银行余额往来账目,我建立期初数,但是这样我的期初数是不平的,因为只有资产没有负债那些,有什么办法可以做平吗
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
@朴老师别的老师别回答。老师,怎么还有减去的呢?
老师你好,想问一下公司每个月出的订单量都很多,所以做收入账和结转成本的时候一笔一笔的录工作量好大,请问这种要怎么做账能节省工作量呢
老师您好,请问社保工资要和实际工资一致吗
请问老师,我收售楼部的音响维修,开具的发票是9个点的“建筑工程—弱电维修”对么?
原材料购入后,割料车间割的半成品,计入库存商品-半成品吗?
库存商品。发出了。但是没有收到钱,有没有开发票出去?作为会计需要反映这部分出来吗?
老师,财务利润表是用饼状图的对吧?但是具体数据怎么没有呢,只出现百分比呀?
委外加工后的半成品,计入原材料—半成品科目吗?
县城,科教用地办私立幼儿园免征房地两税吗
个人独资企业如果注销,还有欠款未收回,那么应收款可以转给股东个人吗?