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公司有一笔电话费用报销,对方还没开票,我怎么做会计分录?如果对方开票了我又怎么做会计分录?

2024-09-25 18:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-25 18:02

你好,你现在已经支付了的话可以先进入预付账款,然后拿到发票的时候。在计入费用

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相关问题讨论
你好,你现在已经支付了的话可以先进入预付账款,然后拿到发票的时候。在计入费用
2024-09-25
同学,你好。对方先开票给我,但我还没有付款,这个怎么做分录?贷:应付账款 2.还有我银行户收了对方款,没有开票的,后面都不会开票的,我这个又是怎么做分录? 计入主营业务收入{无票收入}3.我先付款给对方,但是对方还没开票的,这个怎么做分录?借:预付账款
2021-07-05
借银行存款 贷预收账款 借预收账款 贷主营业务收入 销项税额
2021-05-31
您好 请问付款的时候分录怎么写的? 材料已经收到了吗
2023-12-07
借:应收账款 贷:收入 增值税-销项税 借:根据发票业务定相关科目   增值税-进项税 贷:应付账款
2024-05-19
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