开发票未收款 借:应收账款 贷:收入 增值税-销项税 收发票未付款 借:根据发票业务定相关科目 增值税-进项 贷:应付账款

老师,卖东西别人给我们钱,我们给别人发票的分录怎么做
老师你好,有些公司没给我们开发票,我们给他们打了钱,之前的会计记,借:应付账款贷:银行存款。结果导致应付账款在贷方为负数。如果收到了发票我该怎么记账分录怎么做
对于我们给别人开了发票 但是人家还没给我们打钱 还有是我们付给人家钱 人家还没有给我们开发票这些 是不是要做什么表记录一下
我们是私人医院,给医保开了发票,钱还没收到,会计分录应该怎么做呢?
老师,如果我们给别人开了发票,别人没给我们钱,会计分录怎么做?如果我们收到了对方开的发票,我们没付钱,会计分录怎么做?
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
老师你好我们是建筑行业,我们开了有9个点也开了3个点的普票,3个点的普票没有按简易计税,假设我们增值税税负是1.14,请问抵扣进项票要怎么计算啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
根据发票业务定相关科目?可以是库存商品吗
是的,不同的业务对应不同的科目就行