借:应收账款 贷:收入 增值税-销项税 借:根据发票业务定相关科目 增值税-进项税 贷:应付账款
老师,卖东西别人给我们钱,我们给别人发票的分录怎么做
老师你好,有些公司没给我们开发票,我们给他们打了钱,之前的会计记,借:应付账款贷:银行存款。结果导致应付账款在贷方为负数。如果收到了发票我该怎么记账分录怎么做
对于我们给别人开了发票 但是人家还没给我们打钱 还有是我们付给人家钱 人家还没有给我们开发票这些 是不是要做什么表记录一下
我们是私人医院,给医保开了发票,钱还没收到,会计分录应该怎么做呢?
老师,如果我们给别人开了发票,别人没给我们钱,会计分录怎么做?如果我们收到了对方开的发票,我们没付钱,会计分录怎么做?
公司出售名下车辆,旧车评估费如何账务处理。
这个题第三部不理解减掉500什么意思
不会计算第三步骤560-500,这其中的500怎么来的?
老师:小规模公司注册资金120万,出售 20%股份自然人A,1股1.5万元, A需要支付30万吗?这30万,怎么做账务处理
公司租赁了别人刚刚装修的铺子,装修费支付以后,怎么入账
老师我们公司有1688平台,希音,拼多多,聚水潭平台。我想知道平台上的每一笔资金完整流转,如果是您您会怎样做呢。我觉得好难。
已到付息期但尚未领取的债券利息30万元)为什么不能算做2024年的投资收益?请教一下,非常感谢!
老师不存在分红,资产债表中的利润分配~未分配利润的期末减期初数等于利润表中的净利润吗?我导了2个月月的都不对资产负债表是平的,
这张发票的大类可以作为业务招待费吗
你好老师,问一下生产企业去年的出口业务没有按月去开发票,报关单也跨年度才提供过来,我现在如果确认对应所属期收入,还需要开发票吗,可不可以直接按照无票收入处理