同学,你好 1.需要 2.不需要缴纳消费税
请问下:假如一家公司是境内企业,然后把公司域名和服务器放在香港,为境外人员提供网络阅读平台,请了翻译员(非雇佣)将中文作品翻译成外文作品,每月根据平台作品的阅读销量来分成,支付给翻译的费用,需要代扣代缴增值税及附加税吗?代扣代缴个税吗?麻烦老师帮我解答下,谢谢!
老师请问,我单位和境外个人签订合同,他作为我单位聘用的外教,来境内帮助我单位运动队提高训练成绩。按照合同,我单位支付他服务费,合同时间一个月。这笔服务费按劳务报酬扣个税,那请问外教还需要缴增值税么?我单位是否需要代扣代缴增值税呢
老师,请问有一家公司法人是外国人,支付给国外公司服务款,代扣代缴了增值税,公司法人有入境,是否需要交企业所得税,国内有员工
老师您好!境外单位在中国境内向我们公司提供了产品、服务,但是该境外单位在中国境内没有经营机构也没有代理人,那么我们公司向该境外单位支付款项的时候有没有代扣代缴企业所得税的义务??!!谢谢!!
老师,公司与境外学校签订了一份游学协议,该学校在当地给我们的学生提供培训服务,现在需要汇款结算,是否需要在境内代扣代缴增值税等税费?
老师好,请问,实收资本缴纳印花税,应税凭证数量写多少
老师你好我是建筑带劳务公司,我做汇算清缴那些建筑工地上的人员工资,我填在那点呢
老师,您好 我们收到一张员工报销发票,税务认定风险提示,发票有问题。但是这张发票实际就是员工出差的住宿费,发票,付款截图都有。做费用转出怎么做分录。需要员工把费用退回来吗?
账上2018年账面上其他应收款-个人A借方余额10000元,A分别用2025年2月,5月的餐饮费发票,以餐饮招待费销账,可以吗?
工商年报里面,都去单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数,和参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额,怎么算
你好老师, 摘要:报销3月采购篷布款项, 业务描述:通过天猫平台采购, 收到的普通发票金额42.8元, 而实际平台支付的金额与实际报销的金额是42.5元。 那相差0.3元怎么做账呢? 公司刚成立的
医院企业,购买水给患者用,应计入什么科目呢
老师,您好!自然人电子税务局的个税申报表已经上报,能不能撤回更改?
劳务派遣合同和劳动外包合同需要缴纳合同印花税吗?
请问员工离职,公司发的补偿金需要报个人所得税吗
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为啥?都是提供境外的服务呀
同学,你好 培训费,不涉及消费税
写错了,都是增值税
同学,你好 增值税,需要缴纳的
境外企业提供完全在境外的服务是不需要境内代扣代缴消费税的呀?
同学,你好 境外企业提供完全在境外的服务是不需要境内代扣代增值税的
第一种;境外单位向境内企业提供贷款服务,境内向境外公司支付利息支出,是否需要代扣代缴增值税?第二种情形:境外单位向境内单位提供培训(境内员工去国外培训),是否需要代扣代缴增值税?这两种情况都是完全在境外的服务,为啥一个要代扣代缴增值税,一个不用呢?
同学,你好 境外单位或个人向境内单位或个人销售完全在境外发生的服务,不属于在境内销售服务,因此不涉及增值税代扣代缴问题。这些服务必须完全发生在境外并在境外消费,包括提供服务的连续性和完整性,以及服务的开始和结束,包括中间环节均在境外。境内单位和个人向境外单位提供的完全在境外消费的服务,可以适用增值税零税率政策,包括研发服务、设计服务、软件服务、信息系统服务、离岸服务外包业务、转让技术等。向境外单位提供的完全在境外消费的电信服务、知识产权服务、物流辅助服务和鉴证咨询服务,免征增值税。
这个政策明白,请问情况1,贷款服务您认为不是完全在境外的服务吗?
请问情况2,境内的员工去境外培训,应该属于完全在境外的服务呀?为啥还要代扣代缴增值税呢?
同学,你好 根据你的说法,我觉得情况1,不属于完全在境外的服务
请问情形2应该属于完全在境外的服务吧?不需要代扣代缴增值税吧
第二种情形:境外单位向境内单位提供培训(境内员工去国外培训) 境内员工去国外培训,这样的话,不用代扣代缴增值税
请问老师,情形2x同事说根据图片第12条需要代扣代缴增值税。
同学,你好 你不是境内,你是提供完全在境外的服务