最好是根据税负多多少少的交一部分税款。
老师每月交增值税要按税负率计算吗?比如说我有挺多进项发票的,但是也不可以抵扣那么多,我之前都是按销项减进项,就一点差额交税
老师,请问实际操作中,比如像我七月份开了专票,但是我有很多进项票可以抵扣,但是还是交了增值税,前辈说交点税不那么容易被税局查,请问比如我七月开了一张10万的销项票,但是我公司有合计10万的进项票,那我勾选不就刚好全部抵扣完了吗?为什么还要交,抵扣完还怎么交税呢?
老师好,现在是平台勾选抵扣,现在我还要看税负吗?如果每个平进,销增值税都平,那此不是有时候要交增值税特别多?另外,如果购置固定资产的,进项税一次抵扣的,如果额度大的是不是可以抵很多销项税额了?
老师中午好,请教一个问题:我当月收到的进项发票没有抵扣,因为库存多进项也就多出来很多,我所有商品入库的时候会计分录是,借记库存商品和应交增值税-待抵扣进项税额,然后每月实际认证发票的时候,借记应交增值税-进项税额,贷记待抵扣进项税额,,,,月末资产负债表里应交税费是负数,就是我进项没有抵扣的,我这样步骤对吗
老师,请问我们采购了很多材料,仓库还有很多库存,进项税额比销项税额多,我可以全部抵扣完吗?还是最好按照增值税税负率来测算一下,交一点增值税呢?
老师,如果今年计提发放去年一年的工资,就算使用的是小企业会计准则也不能一次计入今年的费用成本,也要追溯到去年是吧,追溯到去年是要去税务局更改4季度报表吗
老师,今年补计提发放去年一年的工资,汇算清缴怎么做,账载金额填0.实际发放填今年实际发放数吗,税收金额也填实际发放数吗
老师,使用小企业会计测准,合作社和平时小规模公司的账务处理是一样的是吗?会计科目上没有区别是吧?
老师,合作社的账务处理跟平时公司账务处理一样吗?会计科目也上有什么区别吗?
老师,公司被限高了,那营业执照上的法定代表人也一定被限高吗?
老师我公司是一般纳税人,开出去普通发票13个点。进项票是专票。能否抵扣
老师,小规模公司,收到另一个小规模公司转入的款,记入什么,出纳备注营业支出
那个个人所得税减免税事项报告表,去哪里填写,自然人电子税务局里面没有
老师,你好!请问内销开普票不用税号可以开吗?名称是英文名的。
企业所得税账面是5000,税务上因为固定资产一次性扣除,企业所得税实际缴纳1000,小企业会计准则下,不使用递延科目,那是不是说直接按照实际缴纳的计提就行了?