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老师,我想问下,之前的会计,所有的承兑付款给供应商都没有做账,现在发现了,有6个月的承兑付款都没有做,现在的账我需要怎么做?每个月都有采购物料,发票也开回来了。她每个月也都报税了

2024-09-13 08:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-13 08:44

直接根据相关的资料,补做账 借:应付账款 贷:应收票据

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快账用户7633 追问 2024-09-13 09:03

她收款的承兑也没做账,所以她付款的承兑也没有做

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快账用户7633 追问 2024-09-13 09:05

她的账是乱的,基本是6个月的承兑,不管是收入还是支出,她都没有做账

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齐红老师 解答 2024-09-13 09:07

那么收到款也得做才行的

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直接根据相关的资料,补做账 借:应付账款 贷:应收票据
2024-09-13
你好 ; 有可能是没有发票 回来挂账的; 你去 查下这个业务是什么。 这样好判断是否转费用去
2022-01-17
同学你好 你可以暂估 但是汇算清缴之前都要收到发票
2021-03-12
您好,可以等到付款时再摊销
2022-02-07
借管理费用开办费,贷应付职工薪酬 工资,借应付职工薪酬 工资,贷其他应付款,你这个发次月需要去申报个税才可以
2020-12-07
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