同学你好 企业研发费用加计扣除主要在企业所得税汇算清缴时享受。 不过,从 2021 年起,为鼓励企业加大研发投入,10 月份预缴申报时,允许企业自主选择提前享受前三季度研发费用加计扣除优惠。即除了汇算清缴外,企业在 10 月份预缴申报企业所得税时也可以享受研发费用加计扣除政策。
制造业研发费用100%的加计扣除政策预缴的时候可以享受吗?还是做汇算清缴的时候才能享受呢。
做了研发费用的归集 但是汇算清缴的时候不填写明细表可以么 也不打算享受研发加计扣除
研发费用季度加计扣除暂时放弃享受,次年汇算清缴时是可以一次性享受加计扣除的吧?
老师,研发过程中的费用可以享受加计扣除吗?汇算清缴的研发费用加计扣除优惠明细表,需要填吗?
季报所得税享受了研发费用加计扣除,汇算清缴还可以享受研发费用加计扣除吗
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款