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月末结转增值税,上期有留抵,期末也有留抵,怎么做分录呢?

2024-09-08 16:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-08 16:17

您好 请问上期留抵的时候分录怎么写的

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快账用户3654 追问 2024-09-08 16:18

发现写错了,不会写

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齐红老师 解答 2024-09-08 16:19

借 应交税费-应交增值税-销项税额 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 留抵税额在应交税费-未交增值税借方体现 

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快账用户3654 追问 2024-09-08 16:22

一目了然,谢谢老师,那每个月的进项做什么分录呢

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齐红老师 解答 2024-09-08 16:29

借 管理费用等 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 银行存款等 进项税额这样写分录就好了

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快账用户3654 追问 2024-09-08 16:33

我意思是进项税额转出

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齐红老师 解答 2024-09-08 16:34

进项税额转出?什么原因要做进项税额转出?是抵扣后不应该抵扣所以要转出吗

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快账用户3654 追问 2024-09-08 16:34

不对,说错了,待抵扣进项

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齐红老师 解答 2024-09-08 16:39

您电子税务局里面勾选提交确认了吗?

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快账用户3654 追问 2024-09-08 19:56

提交了啊

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快账用户3654 追问 2024-09-08 19:57

提交了啊,我意思是每月的进项不是全部勾选

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齐红老师 解答 2024-09-08 20:23

那没有勾选的进项税额 计入应交税费-待认证进项税额科目就好了

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快账用户3654 追问 2024-09-09 15:26

转出未交增值税一定在借方吗

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齐红老师 解答 2024-09-09 15:40

不一定的 如果销项大于进项就在贷方

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快账用户3654 追问 2024-09-09 15:55

那我有上期留抵,怎么和销项进项做分录

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齐红老师 解答 2024-09-09 15:55

您上期留抵怎么写的分录? 怎么体现的?

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您好 请问上期留抵的时候分录怎么写的
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