您好 请问上期留抵的时候分录怎么写的
这个是我上个月的留抵税的分录,这个月分录抵扣了还是有留抵税额,分录对吗?期末还需要结转增值税吗
老师,请问本月用上期期末留抵抵扣增值税的分录怎么做
月末结转增值税,上期有留抵,期末也有留抵,怎么做?
月末结转增值税,上期有留抵,期末也有留抵,怎么做分录呢?
老师,对方欠我四万七,他给了我现金,现在多放让我开票,请问这个账怎么弄。我这边是一般纳税
3月账上暂估成本,借 主营业务成本 贷 银行存款 这个月拿到发票了,可以直接放在3月的凭证后面吗?
老师好 请问发票额度申请怎么进行呢?想要开发票 额度差了500块
辛苦图片这个老师说下谢谢
朴老师在吗?你说卖配件的商贸公司的领导让库管和有的采购买东西,让买的人先垫付,然后让他们开发票,等发票回来再对公转给客户,再让客户转给垫付的人,你说企业这么做合理吗?
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师 你好 需要从公司提现9万有啥办法吗?
老师 你好 需要开发票9万多出去但是没有进来的票怎么做账啊
老师,个体户怎么在电子税务局查看征收方式,有流程吗
请问,外贸公司,取得的进项发票是普票,出口做免税不退税,但报关单的货源地错了。需要去更改境内货源地吗?
发现写错了,不会写
借 应交税费-应交增值税-销项税额 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 留抵税额在应交税费-未交增值税借方体现
一目了然,谢谢老师,那每个月的进项做什么分录呢
借 管理费用等 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 银行存款等 进项税额这样写分录就好了
我意思是进项税额转出
进项税额转出?什么原因要做进项税额转出?是抵扣后不应该抵扣所以要转出吗
不对,说错了,待抵扣进项
您电子税务局里面勾选提交确认了吗?
提交了啊
提交了啊,我意思是每月的进项不是全部勾选
那没有勾选的进项税额 计入应交税费-待认证进项税额科目就好了
转出未交增值税一定在借方吗
不一定的 如果销项大于进项就在贷方
那我有上期留抵,怎么和销项进项做分录
您上期留抵怎么写的分录? 怎么体现的?