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之前我们公司是代理记账公司做账的,我用银行流水跟进,销发票对比根本对不上,也不知道那几笔漏的,但是知道它相差多少?这种怎么调账?

2024-09-05 22:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-05 22:58

你好,如果收入少做了就贷主营业务收入

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齐红老师 解答 2024-09-05 22:59

收入多做了就冲主营业务收入

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快账用户6864 追问 2024-09-05 23:07

比如我们跟供应商数据实际是平的,但是他们做出来就是有余额,中间换了几次人又没有电子版根本看不出来明细缺那几笔例如 我们银行流水付款合计就是360元多笔,供应商开票给我们进账电子系统导出来也是360元,但是呢代理记账要么记缺100票,,要么记我们少付100元,很多这样的怎么调,时间久项目多不知道缺那几笔代理没记所以不平

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齐红老师 解答 2024-09-06 05:31

这个没啥好办法,如果想弄清楚需要逐笔核对

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你好,如果收入少做了就贷主营业务收入
2024-09-05
你好,这个对应这个没有做过需要补上,去打印出来,这个对应按业务发生顺序补上,涉及以前年度损益,先挂往来之后转以前年度损益调整,这个期末结转到未分配利润,以前年度损益调整期末数为0 
2021-04-19
同学你好 做库存商品就行了
2021-05-08
车到山前必有路,不用怕,因为会计账在几个月就熟悉了,才开始都是会有你说的焦虑的。
2021-02-26
你好    你是内账的话。  你可以直接用判断数据的期末余额来建账作为期初 ;   你们流水账里面也没有登记过实缴资本的吗或者   借款这类的流水吗     不建议这样计算。最好是查流水下  
2021-04-29
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