你准备从几月份开始做?
老师你好,我要建立帐套,接账前的银行存款是2百万。实际对账单银行存款余额是10万。具体查不出什么原因对不上。那我接这个账能不能在银行存款下设置一个二级明细:银行存款结账数把他之前系统里的银行存款金额写上,然后我在设置一个二级明细科目:银行存款1.从我做账时我就把银行的进和支都用银行存款一来体现这样能分开就能每个月和银行对账单对上了,这样可以吗老师
老师,前段时间我们请审计公司给我们做2020年度的审计报告,然后对方过来看我们的账和了解情况后就回去了,然后过后还找我们要一些资料,然后现在对方让我们发2021年度的序时账和科目余额表,说是要做一做2020年度期后收款测试,我们又不太懂,领导问这是要做什么的,我应该怎么跟领导解释,
请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛?这样我好给人家对账,就是一个月下来,可以看到项目差我或者我差对方,还有成本是否差,如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗,因我公司还有自己经营的项目,所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方,对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账,在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况,如果我不挂往来只挂挂靠人进出,那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况
之前公司的账别人代做着 现在接回来了 对方给我的科目余额表录出来的报表和电子税务局报的报表都不一样 问了一下 说是20年底税务局领导让补交点所得税 把报表调一下 账别调了 所以 导致这两边报表不一样 我看了一下 账上本来显示亏损60几万 他把其他应付款余额和未分配利润对冲了 把报表调成盈利3000多了 但是账没有调 按她的科目余额表出来的还是亏损的那个报表 我这边录期初该参照他的余额表还是电子税务局报表?
第一张表是明细账。应付职工薪酬,他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的,但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢,但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样,搞得我现在都不知道该怎么做了我先填那个年度报表,按他2022年12月利润表填那个利润表上去,他这个数直接就跳到那个汇算清缴这个主表来了所以这些数我都不知道以哪个数来填我就是按明细账来看计提数的,我要是按明细账来填吧,就跟他的利润表数就对不上
以20000元价格将公司的一项专利权出售开具增值税专用发票注明税款1200元,全部款项21200元已收存银行。该专利权原值30000元,累计摊销8000元。
老师,所得税会计这节有讲到资产负债表债务法,说资产或者负债的账面价值和计税基础进行比较,如果资产或者负债很多,账面价值可以通过资产负债表都找出来,那么计税基础如何去找呢,考试题目会给,现实工作中怎么去找呢
12月份没有计提企业所得税,1月份申报并缴纳了,账务怎么处理?税务那边还用处理吗?
你好, 退出帐号怎么办, 怎么登录, 激活密码和手机号怎么找
老师好,请问我在2021年,给公司开的税票,不知道公司咋的未入帐,2025年,我找公司付款的时候,公司又要我开税票,以2021年的税票金额重新开成,2025年的税票,老师你说咋办是好呢?
民办非托儿所转让后托儿所对公账户在原法人名下,原法人有没有权利注销
老师,请问我在2021年开的税票,公司忘记注帐,2025年,找公司付款的时候,公司说要我开税票,以2021年的税票从新开成,2025年的税票,你说咋办呢
稽查查补前三年的收入,已经交了滞纳金和罚款。那么收入,是计入查补税款申报当月(或当季)的销售额吗
ABC事务所注册会计师沈济、简政对甲股份公司2023年度的会计报表进行审计,确定的会计报表层次的重要性水平为80万。审计工作结束日为2024年3月20日,并于3月27日递交了审计报告,管理层于3月25日签署已审计的财务报表,经审计发现该公司存在以下事项:(1)该公司投资10000万元与其他企业搞联营,占联营企业投资的30%(有重大影响),当年联营企业盈利500万元,公司对此未作账务处理。(2)该公司全年消耗材料1000万元,共结转材料成本差异(借差)80万元,全部计入产品成本,经查,当年材料消耗中有100万元的计划成本用于新厂房建设。(假定当年产品80%完工并全部出售,该公司为增值税一般纳税人,税率13%)。(3)2024年2月10日,原来财务状况一直较好的A公司突然宣布破产,致使甲公司发生于2023年11月份的对A公司的600万应收账款无法收回。注册会计师提请公司增加备抵坏账数额,但甲公司拒绝调整。(4)该公司2023年度审计后的净利润为-1000万元,2023年12月31日流动负债为29600万元,资产总额为28400万元。经实施必要的审计程序认为该公司2023年度会计报表所依据
老师好,我想问一下自产或委托加工的货物用于集体福利的行为,是用于同一会计主体,无需确认收入,那为什么发放时要贷:主营业务收入?
对方系统是做了23.24年的,我刚来,从9月开始做的,老师,我是把他之前的账导过来好,还是我直接在这边9月开始建账好啊?我9月建账这样不是好区分责任了吗?可是不转过来,以前的账也不好看到了是波?
你问下你软件售后能导入吧。他不一定能全部导入,尤其是软件不一样的情况。导入不了的话,你就可以自己录入。录入的话,是录入今年1月份的。你查以前年度的,你可以让对方给你发一个电子版的。
老师,因为是移账。我是想让对方打印明细账和总账的。明细账和总账有些系统没法引出来吗?对方说要一个一个的引,没法搞,然后对方就给我一个这个序时簿,这个感觉看不出来很详细的账务信息啊?就看这个查以前的账啊?
可以的,可以导出来的呀。
老师,软件应该可以现在选中全部科目一起导出来的是不是?对方说他那边的系统是一个科目一个科目导的,太麻烦了,就不想导了,给我交接2023.2024的账,就交接序时薄和余额表就行,这样我就能看清楚以前的账务了?
对的是的,所有的都可以给你导出来。
老师,那现在是对方给不了,那移交2023.2024年的账务,就移交余额表和序时薄可以吗?
不可以的,这个需要保存30年以后税务局查账,你怎么解决
导不出来的,打印打印出来。按月保存,按月装订账本儿,可以按年。
老师,现在是他们以前的账都没有了,都是一年这样电子版保存的,所以我才说现在另一个会计2023年.2024年也这样打印一年的总账,明细账保存的,一定要一个月一个月打印的?她们以前的账一会这个系统做,那个系统做的
明细账总账可以打一年的,只要你能保存好了就行
老师,那我叫对方移账,明细账,总账,余额表,序时薄,可以了吗?还要什么吗?
可以的,还有凭证的
电子的凭证还是装订好的凭证?电子版凭证能导出来吗?
可以的,可以导出来的。
对啊,老师,凭证导出来是不是比较好看一点?序时薄一些科目都看不到,感觉都不好看,但是万一对方系统太老了,导不出来,是不是也没办法了?
都行都可以,你怎么查怎么方便,你以后查账的时候,电子的比较方便。