那个是9月申报就行了
老师你好,我想问一下,个人去帮公司代开的发票,公司是购买方,备注写了个人所得税由支付方依法预扣预缴,这样的话我在申报个税的时候要做劳务报酬申报这些员工吗?
老师,您好!我们公司请了一个大学专家教授做咨询,专家在税务局代开了一张2000元的咨询费发票,发票右下方写着由支付方代扣代缴劳务报酬个税,想问一下老师,从公司基本户上转钱给专家实际应该转多少钱啊?
老师,您好!公司请了一批专教授家做咨询,专家在税务局代开了其他咨询服务*专家费的普票,发票右下方写着由支付方代扣劳务报酬个税,想问一下收到这种发票该怎么写分录做账务处理啊?
老师,您好!收到一张个人在税务局代开的咨询费发票,右下方备注由支付单位扣缴劳务报酬个税,现在想问的是,我这边该什么时间去申报劳务报酬个税,发票是8月开的,准备9月份再支付对方钱!
老师,您好!收到一张个人在税务局代开的咨询费发票,右下方备注由支付单位扣缴劳务报酬个税,现在想问的是,我这边该什么时间去申报劳务报酬个税?发票是8月开的,准备9月份再支付对方钱!
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
老师,好像是发放的次月申报?8月开的票,9月才转款,应该10月才申报劳务报酬个税才对啊?
那个是以开票次月申报
都搞晕了,
工资才是发放的次月申报
哦,意思是工资是发放的次月申报,临时工代开的这种发票是开票时间的次月申报个税对吗?老师还有个小问题想问,工资和劳务报酬类发票在账务处理分录上有啥区别啊?
工资需要计提,劳务报酬不需要计提,直接凭发票做账
哦,谢谢老师!意思是正式员工的工资是通过应付职工薪酬核算,劳务报酬凭发票直接计入管理费用或者主营业务成本对吗?
是的,就是那个意思的
好的,谢谢老师指导!祝您周末愉快!
不客气,祝你工作顺利,周末愉快!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
好的,点赞!
不客气,祝你工作顺利