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老师,帮我看一下下面的分录,最后收到返利对方票折后,我怎么入账 1.付采购款: 借:预付账款 1000万 贷:银行存款 1000万 次月收到货品入库在: 借:库存商品 850-税 借:进项税额 税 贷: 预付货款 850 最后还有150万收到票时,合同上说明达1000万产家返利50万,那最后这次是收到50万银行入账,再收到150万发票票折50万后是100万。 请问收到这50万时和收到灾100万的票时如果做账?

2024-08-29 16:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-29 16:26

借库存商品100-税 应交税费,应交增值税进项贷预付账款100, 借银行存款贷预收账款50

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快账用户6875 追问 2024-08-29 16:27

那我第一个分录不是借方有预付账款1000万了吗,最后平账后预付账款借方不是还有50万余额吗

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齐红老师 解答 2024-08-29 16:32

刚才写错了,不是预收账款,是预付账款。

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借库存商品100-税 应交税费,应交增值税进项贷预付账款100, 借银行存款贷预收账款50
2024-08-29
是的,是的,是的,你要是之前那个台账做暂估那个对应购入,那这个需要冲掉重新做,冲一下数量和购进时的成本 是的,之后按发票做那个购入台账
2020-12-10
你好,很高兴为你作答
2024-05-22
你好同学,可以借固定资产280 应交税费-应交增值税-进项税额10 其他应收款-进项税额10 贷应付账款300
2021-12-14
第一个不需要还钱的贷实收资本。
2023-05-22
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