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5月份采购的茶叶5万元,之前入的宣传费,付了25000元货款,另外25000是应付帐款,现在采购茶叶盒2000元,用来装一部分茶叶进行销售,请问如何调账,做账

2024-08-29 12:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-29 12:57

同学,你好 现在采购茶叶盒2000元,和之前5万没有关系呀

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快账用户6686 追问 2024-08-29 12:59

这2000元的茶叶盒用来装之前5万元的茶叶,准备进行网上销售

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齐红老师 解答 2024-08-29 13:01

同学,你好 是之前5万的茶叶,有部分要销售是吗??

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快账用户6686 追问 2024-08-29 13:01

是的,老师

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齐红老师 解答 2024-08-29 13:02

同学,你好 借:宣传费   负数 借:库存商品

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快账用户6686 追问 2024-08-29 13:03

老师,您能说的详细一些吗,分录应该如何红冲和调整

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齐红老师 解答 2024-08-29 13:04

同学,你好 分录就是这个 借:宣传费   负数 借:库存商品 你之前的宣传费,做负数,金额就是转回准备销售的金额

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快账用户6686 追问 2024-08-29 13:14

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-08-29 13:29

不客气,祝工作顺利

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同学,你好 现在采购茶叶盒2000元,和之前5万没有关系呀
2024-08-29
你好,直接摊进成本就可以了,形式发票就可以税前扣除的,进口的话得代理公司给你开发票才行
2020-08-14
您好,同学,很高兴回答您的问题!
2023-05-10
你好,学员,稍等一下的
2022-11-29
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