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老师,你好,我刚接手了一家企业,2023年因为重复进项税额转出导致的多交增值税及附加税,我接手后办理了相关的退税,现在收到退税款,那这种情况的会计分录该怎么做?

2024-08-28 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-28 09:06

同学,你好 现在收到退税款,那这种情况的会计分录该怎么做? 借:银行存款 贷:以前年度损益调整

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快账用户8439 追问 2024-08-28 09:13

就这样就可以了是吗?

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快账用户8439 追问 2024-08-28 09:16

那退税的时候的会计分录呢?都不用做了吗?不用细分什么增值税和附加税了?

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齐红老师 解答 2024-08-28 09:26

同学,你好 嗯嗯,是的

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同学,你好 现在收到退税款,那这种情况的会计分录该怎么做? 借:银行存款 贷:以前年度损益调整
2024-08-28
那如果说你是之前年度的你是小企业准则,你就是借利润分配未分配利润,这个科目来处理。你这是借银行存款贷利润分配未分配利润。
2022-05-12
借银行存款, 贷应交税费、城建税、地方教育教育附加。 借应交税费、城建税、地方教育教育附加,但 贷利润分配未分配利润。这个不影响今年的利润。汇算清缴的时候,这笔纳税调增。 上面的都是正数,没有负数。
2025-03-06
借银行存款贷应交税费附加税, 借应交税费附加税贷利润分配,未分配利润 汇算清缴,纳税调增。
2025-03-06
您好,企业缴纳增值税的分录是什么
2021-07-08
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