你好,本期是否有销售退回?
请问:期末销售商品及提供劳务收到的现金-期末营业收入-应收账款的减少-预收账款的增加小于零,是怎么回事?
老师 关于现金流量表 应收账款初余额减去期末余额>0就是为了把营业收入当中的赊销剔除 <0 还是 应收账款期初余额减去期末余额 就是应收账款增加 而不是 不减应收 去减预收期末减去期初?
现金流量表 === 销售商品、提供劳务收到的现金 为啥用应收票据和应收账款的期初减期末数据啊,预收就用期末减期初?
销售商品,提供劳务收到的现金中,应收账款期初和期末都是借方,然后用期初减去期末?
老师,我们公司财报校验的时候显示:期末销售商品及提供劳务收到的现金-期末营业收入-应收账款的减少-预收账款的增加<0.财务报表没有错,出现这种情况可能是什么原因呢?
老师,甲乙公司两公司相互有业务往来,甲公司从公账上转了20万货款给乙公司,从私账付了乙公司1.8元税金,我是一个内账会计,请问这1.8万元税金怎么做账,会计分录怎么做呢
同一张蓝字发票上,可以开正数和负数吗
老师流动资产期末和年初余额有勾稽关系吗 这个的
老师,那外账主营业务成本可以不写二级明细,比如差额开票扣除了好几张成本票,前期写了二级明细,后面扣除的话要一一对应成本二级明细,太费劲了,
老师流动资产期末和年初余额有勾稽关系吗
本年利润是所有者权益,照理来说借减贷增,结转净利润本年利润应该增加的,怎么在借方呢
老师,那外账主营业务成本可以不写二级明细,比如差额开票扣除了好几张成本票,前期写了二级明细,后面扣除的话要一一对应成本二级明细,太费劲了,成本可以按收入的百分比结转吗,需要付原始凭证吗
老师,我们公司是新参保单位,养老工伤失业买在这个月。这个月扣的是4月失业保险费,下个月发4月工资时从工资里扣除个人失业保险部分。请问个人部分的社保做账的时候是计入其他应收款还是其他应付款?
如果一个商品有退货,可以在蓝票上开负数吗
重庆最新电子税务局申报表导出: 1税务局-我要查询-一户式查询-申报信息查询-可以导出申报表,但是是不是没有盖章版,盖章版在哪里导出; 2以前年度所得税汇算清缴报表在哪里导出呢,找不到地方 2另外以前年度所得税汇算清缴报表在哪里可以导出呢