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去年12月份本公司销售一批产品总共4万元,当时客户要求不开票,在12月当月确认为无票收入申报增值税,但今年7月份客户又要求开票,该如何调整账务,分录怎么做?

2024-08-23 14:08
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-23 14:09

同学,你好 该如何调整账务,分录怎么做? 先红冲之前的分录,再根据开具的发票重新做 申报的话,无票收入填负数,开具的发票正常申报

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同学,你好 该如何调整账务,分录怎么做? 先红冲之前的分录,再根据开具的发票重新做 申报的话,无票收入填负数,开具的发票正常申报
2024-08-23
你好!这个你要去找管理员,看他的要求,不然你容易重复交税
2022-06-15
同学你好 开天猫积分的发票就行了
2021-03-15
如果是去年的业务就算去年的收入 借银行存款6万,贷应收账款6万,金额红字 新开的发票借应收账款等  贷以前年度损益调整  应交税费
2022-05-09
您好,开具发票的当期应该按照全额确认收入,借:应收账款 贷:主营业务收入 每一期回款冲减应收账款,借:银行存款 贷:应收账款 11、12月份重复计算收入的话,可以通过以前年度损益调整科目进行调整 ,借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2021-04-11
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