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老师你好,我公司有一笔2021年12月的预收款未开票收入500万,现在要做账,如果现在做到当月,借预收贷以前年度损益调整,那我的成本怎么做呢?是做到哪里去产成品下到哪个月,有点不太懂,因为报表税务局要求改2021年12月的报表,只是账做到这个月

2022-11-17 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-17 11:29

同学你好 这个需要的哦 借以前年度损益调整 贷库存商品

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快账用户3164 追问 2022-11-17 11:34

那我补缴的增值税和滞纳金怎么做呢?

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齐红老师 解答 2022-11-17 11:50

借应交税费 借营业外支出 贷银行存款

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同学你好 这个需要的哦 借以前年度损益调整 贷库存商品
2022-11-17
你好同学,我们可以 借应收账款,贷以前年度损益调整。贷应交税费,然后 借以前年度损益调整,贷利润分配。未分配利润。
2022-11-29
你好,更正后做收入与成本确认,及缴纳税金
2022-04-14
你好;    1. 没有做收入; 那你就补做收入 ;然后去修改之前申报表  补税和滞纳金的 ; 你现在是税务局 查到你少做了收入吗   
2023-01-11
你这个并没有影响利润,所以说汇算清缴不会受这个影响的。
2022-05-16
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