那个不行的,叫检测方直接开票给他就行
我们公司主营业务是生产、销售产品,这次代收了客户一笔检测费,收到后全额打给检测公司,检测公司开票给我们,那检测费不在我们经营范围内,我可以开检测费发票给客户吗?是开13%还是6%的税率?
我们公司经营范围是生产和销售产品,现在代收了客户的检测费又付给检测公司,那发票应该怎么开,检测费不在我们的经营范围,检测公司开检测费给我们之后,我们可以开检测费给客户吗?
学堂老师,贸易公司的主要的经营范围是销售金属制品,现在有一个检测费,就是对金属制品进行检测,这个费用对方开票直接开金属制品*检测费可以吗?我单位能接收吗?我们的经营范围就是金属制品的销售
张老师,我能不能咨询您一个问题:我们公司是化妆品制造工厂,签订的销售合同除了有产品之外,同时还会收一两项备案费或功效检测费。(备案费:我们帮客户备案,收回备案人工费。检测费:我们是委托第三方检测机构,然后我们再收回客户检测费) 就是现在出现一个问题:我们合同有检测费,但我们没有检测资质,开不了检测费。难道是把检测品摊进单价里吗?摊进去了,又跟合同不一致 ,怎么办?备案费雷同
老师您好,公司经营范围是研发、生产、销售自动化设备,我们卖给客户的设备需要找第三方公司做检测技术服务,然后我们收到了第三方公司开给我们公司的发票,是 "现代服务*ce认证检测技术服务费" ,我们公司可以开给客户 现代服务*ce认证检测技术服务费 吗?我们开13点税率 因为这笔检测费需要问客户收费的,所以要开发票给客户
老师,我想知道材料、机械、劳务用了多少,是看借方还是贷方
老师,我是建筑公司,签订甲供材合同,我开具3个点劳务合同,甲方供应主材,那么我可以提供点机械吧
小规模财务报表没有重分类 第一季度重分类了 申报去企业所得税资产总额不一致和上季度的衔接不上怎么办
老师,请问固定资产到期报废怎么做完整的分录
老师,请问小规模纳税人之前开普票超额交了税,现在红冲不退税怎么做分录
你好老师,请问我们进项是电脑。然后开出去的发票是主机和显示屏,我们是商贸企业,不存在加工,这样可以吗
老师,更正以前年度汇算清缴申报表,需要把收到的专项应付款计入营业外收入,以前计入的是其他应付款专项扶持资金里面了,请问更正汇算清缴表填写在哪个表里面?
老师,请问发票异常转出8000元计入营业外支出,所得税汇算时需要纳税调增吗,谢谢
小规模纳税人,2024年属期12月忘记计提增值税减免税金1%的分录了。我应该怎么办。可以计提2025年当月吗。还是需要调整2024年12的分录
如果2023年是小微企业,2024所属期的印花税可以享受 “六税两费” 减免优惠吗?
但是付款是我们 开票给A 我们找的检测机构付款也是我们给检测机构 开票机构只给我们开
那么你们直接开销售商品的金额,不需要单独开
销售商品金额总额加上这个检测费就增加了,单价也增加么?这样开票后怎么做账?
是的,就是那样开,正常按销售做账就行
做应收 贷主营收入么 收入加了检测费 收检测费 借银行 贷应收么? 那付检测费 主营收入怎么处理 账怎么做呢?
那个支付的计入主营业务成本科目
完整流程应该是怎么样的?
没有什么特殊的,正常的收款做收入,支付款做成本
借 应收 贷主营 销项税 收检测费 借银行 贷应收? 付检测费 借成本 贷什么呢?
收检测费 借银行 贷应收 付检测费 借成本 贷银行存款