可以的,可以这么做的。
请问老师,应付账款,没有收到采购票可以暂估入账吗?我公司收到客户审计对账函,上面的暂估应付账款金额,和我公司实际应收合同余款(没给客户开票)金额不一致,我应该怎么处理这个对账函?
我单位作为中间单位,与上下家签订购销合同,现在与客户的合同已经解除,供应商当时直接将商品交给客户。但是供应商当时已开具发票,在我单位账上挂账应付账款,现在供应商不给开红票,说是他自己的账面已经抹平,没有这笔应收款,然后我单位出具询证函,想将该笔应付做营业外收入,对方又不承认账面余额为0,请问还有什么方法可以处理该笔应付款项?
老师请问,项目上面购买混凝土有对账单,付款按比例付款,要求供应商开票金额和对账单吻合,做一个对账单这样可以吗
老师,我想问,我们公司账面挂着10万的应付,我们与对方既有应付往来,也有应收往来,但是实际上我们没有欠供应商的,那么可以调整我们开票金额吗?提高单价,然后虚增部分对冲应付吗? 可以反过来购入的单价调减吗?哪种会比较合适?
我们在12-4安排付款给张三供应商5650元电池的加急费用,届时这个发票他会和12月份的对账单的金额一起开出,到时候写付款申请单的时候请注意不要按照发票金额写单,要按照实际的对账单金额。请问老师,这样处理可以吗?还是说分开,一笔归一笔。
之前有账但不想接手之前会计的账可以重新建账吗?对税务申报有影响吗
老师您好,公积金交满一年离职后,公积金还能用于公积金贷款吗?
老师你好,我们单位有兼职的或者给介绍业务拿提成的人员,不是每月固定给他们打款,,这个申报个税的时候,我不想放在工资薪金里面,因为我们这需要缴纳残保金,,假如我申报全年一次性奖金的话,可以平时给他们付款的时候我不申报,年末我汇总一下金额,申报么
工商年报中从业人数填哪个?下面还有参保各险种的人数,需要怎么填写?
发票金额29072元,发票有政府相关人员签字,支付29000元,差额72元,可以马上做坏账,还是要等到1年?
你好,我想问一下关于...你好,我想问一下关于中途建账,我司以前没有账务处理,中途建账套,盘点资产负债倒计差额计入未分配利润,但是为了方便看建账-以后的利润,我想把属于建账前倒计差额放入资本公积科目可以吗?(以后资本公积科目应该也用不上),我认为这个倒计差额就是个试算平衡数据,在后期没多大作用。
老师,税务上算企业平均人数,我有个疑问,如果第一季度季末(3月)的人数是5人,4月份的人数变成了3人,那在计算平均人数是时,第二季度的季初人数是5还是3
请问老师:公司投资一家有限合伙投资企业,投入的资本金,如何做分录
一般纳税人都餐饮公司买的蔬菜肉类,怎样取得进项发票
老师,公司跟厂家的合作关系是交押金给厂家,厂家根据押金额度存放维修配件在我们公司,我们根据维修消耗情况再支付给厂家。请问我们公司机器损坏自己维修的这些配件怎么进行账务处理?
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