咨询
Q

老师好,我们7月买了辆曾用车,我7月29日收到一张车险红冲发票,8月退了部分保费和重新开具的正数发票。那我7月分录怎么写?就直接借管理费用负数,应交税费-进项税负数,贷银行存款负数,这样吗?

2024-08-19 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-19 15:55

你好!是的,可以这样做复苏后

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好!是的,可以这样做复苏后
2024-08-19
是借银行 借管理费用 负数,借进项税额 负数 这样,银行做借方
2020-12-31
你好    你们    之前开了红字信息表出去了吗 ?  开了之后要先做转出分录的。 我看看你最开始做的分录    
2020-11-09
借管理费用-100贷其他应付款-110进项税额转出10
2020-09-25
学员您好,如果是6月开具了红字信息表,那6月就要做进项转出的 6月份账务处理 借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-应交增值税(进项税转出) 正数 7月申报6月增值税时做进项转出 7月收到蓝字发票账务处理正确
2021-07-12
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×