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老师你好,麻烦问一下,我们公司租别人的车,他说1月份给人家付了480的租车费,我们列的分数是借管理费用,租车费480元贷库存现金480元,但是当月对方没有给我们开发票,嗯,他是在下个月给我们开的发票,但是我们就做了一个红冲分,录的这个做法就是借管理费用,租车费负数,借其他应付款,正数借管理费用负数贷,其他应付款证书,你看这样做对吗?

2024-01-10 17:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-10 17:54

您好,这个是没错的

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快账用户3349 追问 2024-01-10 18:26

好的,老师如果说你看我这样做分录这样红冲分录对吗?借管理费用,租车费负数借,其他应收款证书借管理费用证书贷,其他应收款负数,这样红冲 行吗?

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齐红老师 解答 2024-01-10 18:56

可以,这个方式没错的

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