您好,把暂估入库的会计分录冲销,然后再按照发票做账就可以
老师我们上个月有暂估入账,然后上个月商品已经卖了,也结转成本了。这个月收到发票,我把暂估入账红冲了,重新入账了。那个结转成本要怎么做?
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
公司购买仪器款,先支付定金,之后收到货按库存商品-暂估入库(没收到发票时候做暂估入库)然后销售出去结转成本,最后收到发票再转到库存商品,请问老师这个业务流程具体的分录要怎么做 库存商品-暂估入库 贷:预付账款
上个月采购的商品,发票没到款没付,货暂估入库后又卖出了,开出了专票,成本也结转了,那么这个月我收到发票后怎么处理?具体分录怎么写?
为什么300万加上9.8万减去8.9万,再减去15万呢
老师我想问一下,就是24年暂估的费用,现在我要怎么操作不会影响24年的利润表
老师,工程项目股东超股东决议约定日期未实缴出资算不算问题?
老师您好,单位给一个股东缴纳社保,个人部分也由公司承担,但是不做工资,这种情况怎么做账呀老师,合理吗?您有没有好的建议
老师,商业地产的土地增值税要交吗?比如我们大厦有商业区和写字楼区。土地增值税怎么核算和缴纳?
制造业,再有进销存系统软件的情况下,仓库的盘库步骤是什么样的
老师,请问销售合同客户做了公司名称变更,发一个合同信息变更涵给我们盖章,那我司是不是应该也要保留一份变更涵盖章版原件
公司购买鲜花 入什么费用
研发支出的水电费根据什么分配
老师,一般纳税人去银行贷款的利息可以申请开专票吗?
结转的成本不用动吧?实际跟暂估的没有差额金额相符
对,结转成本的会计分录不用动
好的,谢谢
没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢