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老师24年1月份的时候计提了23年12月份的城建税,借:税金及附加 贷:应交税费 那这个怎么调整呢

2024-08-13 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-13 10:28

没明白意思是计提的没有交还是?

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快账用户2400 追问 2024-08-13 10:30

本来是23年12月份计提的,然后没有计提,在1月份申报缴纳12月份税款的时候就补计提

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齐红老师 解答 2024-08-13 10:33

借:利润分配-未分配利润  借:税金及附加 负数

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快账用户2400 追问 2024-08-13 10:37

这个是审计调整的,这样对么,这个金额不是负数呀

这个是审计调整的,这样对么,这个金额不是负数呀
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齐红老师 解答 2024-08-13 10:40

意思是你在贷方正数会影响做报表,借方负数就表示贷方正数的意思

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快账用户2400 追问 2024-08-13 10:42

就比如城建税那我本年的税金及附加--城建税就应该是期末数-3176.17对不?上年的期末数就应该是期末数+3176.17对不?

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齐红老师 解答 2024-08-13 10:48

现在是做调整分录 借:利润分配-未分配利润  借:税金及附加  负数 然后直接在修改上年的报表 视为当年12月已经计提了那个附加

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没明白意思是计提的没有交还是?
2024-08-13
同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:税金及附加 
2024-08-13
借银行存款 借税金及附加负数就成了
2024-06-27
借税金及附加-134.04 贷应交税费应交城建税-134.04
2022-05-11
你好,根据你的描述,四月份的调整分录是 借:应交税费—城建税 189.39—55.35 贷:税金及附加  189.39—55.35
2022-05-11
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