先暂估没到发票的金额
老师我们酒店这个月已经装修完毕开业了,但是还有好多装修材料的发票没有回来,之前装修的费用我记入在建工程~装修工程里了,但是还有好多装修材料发票没回来, 在建工程我没法转入固定资产啊,我是等发票回来一起转入固定资产,还是先转一部分剩余的回来发票在转入固定资产啊
老师,我有几项出包的在建工程,部分取得发票计入在建工程。不分未取得发票。现在工程已经完工并进行了工程结算审核,我这个可以计入固定资产了吗?
老师,生产设备已经投入使用了,但是还没有收到发票,或者收到了发票,这个情况下可以在建工程结转入固定资产吗
老师,生产设备已经投入使用了,但是还没有收到发票,或者收到了发票还没有付完款,又或者是欠款也欠票,这3个情况下可以在建工程结转入固定资产吗?后期怎么调整
老师,我想问咨询一下在建工程转固定资产的条件是什么?我们单位建了一栋办公楼,已经完工投入使用,审计价格也出来了,但是工程款还没有付完,质保金发票也还没有开,监理费也还没有付完,这种情况可以转固定资产吗?
厂房的监控设备可以做进固定资产吗?
老师,你好,如果公司2025.4.12号收到一笔员工赔款,然后这笔赔款公司先前2025.2.22垫付给员工了,那这样要怎么做账呢,
请问财产和行为税税源采集及合并申报里面没有房产税申报,自己新增税种,里面从租选项选不了,是怎么回事啊?以前都不用重新新增税种
你好老师,我们厂是门窗制造,然后有大锯刹料,买的锯片有1000元的有3800一片的,这个锯片做什么分录科目
请问老师,我的年度管理费用明细金额为什么比年度利润表里的金额低?不知哪里错了,财务软件自动生成的,但利润表里净利润和资产负债表未分配期末减期初金额是一致的。
凭证断号不连续可以?因为我之前做了删掉后忘记排序了,已经结账了 因为附件单子上写的号数跟我做的记账凭证号一致,如果重新排号,我的号就乱了无法跟凭证号一致,是否一定需要重新排号呢
小规模纳税人,开专票给对方,对方不付钱,跨季度作废会不会有问题
老师这道题不懂,为什么经董事会同意不能经营同类业务呢?
郭老师请问下一个员工2023年7月已经离职了,可是公司还一直给申报着个税呢,今年这个员工从个税系统里做了申诉了,然后税务让把个税系统更正申报表(就是把这个员工从个税系统里的工资都删除掉)也已经更正好完了,那我更正2023年汇算清缴申报表时更正哪里呢,需要把2023年的那个员工工资调增是吧,那2023年的账就不用动了是吧
老师们,我刚收到一份租打印机的押金收据和和合同,后面我应该怎么做?
那这个科目我应该怎么做
先暂估在建工程,然后转入固定资产
这个在建工程有时间限制吗
就是在你结转固定资产前暂估就行
老师先暂估,然后明年汇算清缴之前发票必须开进来吧
在12个月内取得都可以的
好的老师,谢谢非常感谢!
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。