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老师好,我们公司是一般纳税人,6月收到一张专票还没抵扣,对方在7月15日红冲该发票。在纳税申报表中体现进项税额转出。请问该怎么做账务处理

2024-08-12 17:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-12 17:17

借:成本费用 没有补开票 贷:增值税-进项转出

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2024-08-12
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2024-08-12
你好,没有问题的,可以的。
2022-10-17
对方公司现在红冲掉的话,不能正常抵扣
2022-07-02
您好,做进项税转出,同时冲减原先的费用 申报表填进项转出,填在附表二,填在20行
2020-12-15
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