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老师好,起初建账,一般纳税人,增值税有2000的留底,在建账时放在哪个科目里,是正数还是负数呢?想听听其他老师的建议!!!想听听其他老师的建议!!!谢谢

2024-08-11 18:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-11 18:23

您好,这个放在应交税费负数就成

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快账用户4988 追问 2024-08-11 18:26

老师好,是放在应交税费-未交增值税,还是放在应交税费-转出未交增值税呢?谢谢

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快账用户4988 追问 2024-08-11 18:27

老师好,应交税费是一级科目啊

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齐红老师 解答 2024-08-11 18:28

放在应交税费应交增值税转出未交增值税就成

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快账用户4988 追问 2024-08-11 18:28

老师好,是起初建账,是正数还是负数呢?

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快账用户4988 追问 2024-08-11 18:30

老师好,在了吗?

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齐红老师 解答 2024-08-11 18:37

因为是留底税额,所以按照负数填写就成

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快账用户4988 追问 2024-08-11 18:48

老师好,本年累计借方余额是8000,填负数还是正数呢?

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齐红老师 解答 2024-08-11 18:54

这个借方就是填写负数的

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快账用户4988 追问 2024-08-11 18:56

老师好,贷方余额是10600,这个是正数还是负数呢?

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齐红老师 解答 2024-08-11 18:57

应交税费贷方余额就是填写正数的

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快账用户4988 追问 2024-08-12 06:59

老师好,本年累计贷方是10600,这个数是正数还是负数呢?

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齐红老师 解答 2024-08-12 07:08

应交税费科目贷方金额就是正数

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快账用户4988 追问 2024-08-12 07:57

东老师好,今天我着急报税多问几个问题哈,谢谢,增值税2000,是上个月的留底,这个月想抵税了,会计科目借方贷方分别是什么呢?把2000这个数也放上?

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齐红老师 解答 2024-08-12 08:46

我不知道您平时增值税怎么结转的,麻烦发给我看看

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快账用户4988 追问 2024-08-12 08:51

老师好,有两个图片,一个是起初建账的数,一个是记账公司给的起初数,增值税那行说是留底,

老师好,有两个图片,一个是起初建账的数,一个是记账公司给的起初数,增值税那行说是留底,
老师好,有两个图片,一个是起初建账的数,一个是记账公司给的起初数,增值税那行说是留底,
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齐红老师 解答 2024-08-12 08:51

意思是在转出未交增值税是吗?

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快账用户4988 追问 2024-08-12 08:53

老师好,我不知道放在哪个科目里?

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齐红老师 解答 2024-08-12 08:53

放到应交税费应交增值税转出未交增值税就成

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快账用户4988 追问 2024-08-12 09:03

但是试算不平衡了

但是试算不平衡了
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齐红老师 解答 2024-08-12 09:03

不平衡这个你要是留抵是借方正数或者贷方负数

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同学你好,你可以专门设一个科目,应交税费,应交增值税,留抵税额,这个科目是借方核算,这个金额放在借方
2024-08-11
您好,这个是放在应交税费 未交增值税 这个的借方负数
2024-08-11
您好,这个放在应交税费负数就成
2024-08-11
转出未交增值税 贷方负数2000
2024-08-11
您好,可以放在已交增值税科目借方2000元
2024-08-11
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