一般纳税人申报的时候在未开具发票栏里申报
处置了一辆已提完折旧并且抵扣过进项的车子,收到二手车统一销售发票,纳税申报的时候税额是在开具其他发票那栏填还是哪里呢?
老师我们是一般纳税人这个月卖了一辆车之前有抵扣过现在按13个点缴税是人家开的二手车发票我们没有开票我填增值税是不是填在第二栏里面啊未开具发票栏里对吧
老师,公司处置二手车,发票是二手车市场开的,公司在电子税务局申报增值税,填表一的时候,金额是填在开具其他发票那里还是未开发票那里
企业处置二手车从二手车市场代开的发票,在增值税申报时收入时,填在其他发票栏次还是在未开票收入栏次填报?
老师,公司卖二手车给个人,二手车行开的发票,价税一起。 请问纳税申报表的时候,是填:开具其他发票?还是无票收入这里?
2020年3月1日,李某到甲公司工作,2023年6月30日,因公司一直未为李某购买社会保险,李某提出辞职并要求甲公司支付经济补偿金,已知李某在劳动合同解除前12个月的平均工资为16000元,当地上年度职工月平均工资为5000元,李某可以要求甲公司支付的经济补偿金金额是
季度预缴,现在在电子税务局申报,这个季度开始税务局对个体工商户申报时会做出提示预警,如果成本费用填列的金额与当期收到发票的金额差异过大会做出提示了。小个体户收到的发票是怎样在自然人电子税务局里提现出来的呢?
请说明负债与所有者权益有哪些相同点与不同点
税务局推送的红利账单不对,企业申报的数据是对的,会有什么风险
老师,是小规模的,现在我这个月需要开12万(因为每个季度只能开七万),然后公司注册地是深圳光明,要拿合同去税管员申请发票的,是可以在罗湖区税务局的吗?现在问就是需不需要去到光明那边呢。
汇算清缴补税后,怎么做分录,小微企业,小企业会计准则
老师有一个这样的问题,在做汇算清缴业务招待费这一块的调增时有遇到的,原本公司的业务招待费要调整,但是有一张招待费的发票,他的发票使用年限是在23年止,这个金额我是还需要重新再调整一次,还是它的调增,就含在业务招待费的比例中。
自然人电子税务局里个体经营所得成本费用今年咋录不进去了呢?往年是随便写个数就行的
房产中介公司,通过贝壳网平台给个人出租一套房屋, 中介费1000元,需支付贝壳平台300 , 公司实际租赁收700元 。这700 确认为我们单位的收入,还是1000确认为我单位收入
退休人员再上班,和员工一起发工资,个税按多少交,合同怎么签。