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之前做的一张凭证要冲红,借:原材料 贷:预付账款–某公司,但是在冲红前已经把预付账款–某公司调账到其他应收款–某公司,如何冲红?

2024-08-07 19:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-07 19:47

借预付账款贷,其他应收款

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快账用户5256 追问 2024-08-07 20:00

借:原材料(红字)贷:预付账款(红字)借:预测账款(红字)贷:其他应收款(红字)吗?

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齐红老师 解答 2024-08-07 20:04

账务处理不对 直接写我上面的就行,这是蓝字发票

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快账用户5256 追问 2024-08-07 20:09

之前的原材料和预付账款都要冲红(之前的会计把原材料的那张凭证做重了,所以另外一张要冲红),按照你的做法原材料呢?

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快账用户5256 追问 2024-08-07 20:12

冲红之前既是供应商又是客户,就调整到一个科目了,所以要倒一下,不然直接冲红就可以了

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齐红老师 解答 2024-08-07 20:18

不需要 还有一种做法,借预付账款, 贷原材料, 借原材料 贷其他应收款

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快账用户5256 追问 2024-08-07 20:29

我怎么觉得不对呢,之前原材料是借,你这一借一贷,还剩下借了

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齐红老师 解答 2024-08-07 20:31

你好,你的原材料本来就是借 材料本来不是没有问题吗?

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快账用户5256 追问 2024-08-07 21:07

有问题,做重了要冲减掉

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齐红老师 解答 2024-08-07 21:10

借预付账款贷原材料 红冲 那你调整这个其他应收款又是调整哪个?

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快账用户5256 追问 2024-08-07 21:32

冲红不是直接按照之前的凭证直接红冲就可以了吗?但是在红冲之前我把预付账款调整到其他应收账款了

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齐红老师 解答 2024-08-07 21:33

红冲有两种做法,一种是做相反的,后一种是之前的分录不变,金额是负数 之前完整的怎么做的

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快账用户5256 追问 2024-08-07 21:36

借:原材料,贷:预付账款 借:预付账款 贷:其他应收款

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快账用户5256 追问 2024-08-07 21:37

应该是 借:原材料(红字)贷:其他应应收款(红字)对不?

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齐红老师 解答 2024-08-07 21:51

你好对的 这个是红冲的

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快账用户5256 追问 2024-08-07 22:25

我想起来了,之前预付账款为借方余额调整到其他应收款借方了,现在的分录为借:原材料(红字)借:其他应收款(红字),可以吗?

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齐红老师 解答 2024-08-07 22:27

可以 不是已经回复了吗 应该是 借:原材料(红字)贷:其他应应收款(红字)对不? 2024-08-07 21:37 你好对的 这个是红冲的已读 2024-08-07 21:51 不是吗这个

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借预付账款贷,其他应收款
2024-08-07
可以的,冲平就行了
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是的,就是那样做就行
2024-11-20
同学你好,用红字冲销掉,然后再用蓝字重新做一张正确的会计分录就可以了
2020-08-29
您好,这个的话做法是没问题的,可以是 借 银行存款 贷 其他应收款的
2024-12-21
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