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6月计提的费用,收到7月开来的发票可以直接贴在6月份的凭证里吗?还是需要冲销6月凭证后,重新在7月做凭证?

2024-08-07 11:05
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-07 11:07

不可以 发票不能提前做 你可以六月份做暂估 七月份收到发票冲暂估在做发票的

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不可以 发票不能提前做 你可以六月份做暂估 七月份收到发票冲暂估在做发票的
2024-08-07
你好 1.  是的。  6月做费用或者成本 ;  7月收到发票   ;如果发票与你 6月做账金额一致的;  直接付 7月发票 在6月凭证后面即可   
2022-07-20
你好可以的没问题
2023-07-06
先做计提的凭证,再做支付的分录
2023-08-08
你好,7月份的正负数发票装订在7月份的凭证里
2021-08-03
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