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6月份开专票,凭证未装订,7月份因地址有误,重新开具一正一负的专票,还需要做分录吗?,可以把7月份这正负发票,附在6月份的后面吗

2021-08-03 22:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-03 22:24

你好,7月份的正负数发票装订在7月份的凭证里

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快账用户7366 追问 2021-08-03 22:26

什么意思?就是7月也必须做一正一负的分录吗?金额税额都和6月份不变

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齐红老师 解答 2021-08-03 22:27

正数发票按正常做分录,负数发票做红字

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快账用户7366 追问 2021-08-03 22:30

能不做吗?因为6月份的凭证装订,我直接附在6月份那张发票后面,行吗

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齐红老师 解答 2021-08-03 22:37

按规定是需要做的哦

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你好,7月份的正负数发票装订在7月份的凭证里
2021-08-03
第一个所属起期六月份申报的时候不需要交税正常抵扣 然后七月份你开红字信息表在八月份申报的时候你给他进项转出 发给你重新开了之后你正常认证抵扣 借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 进项 贷应付帐款
2023-07-15
你好 1.  是的。  6月做费用或者成本 ;  7月收到发票   ;如果发票与你 6月做账金额一致的;  直接付 7月发票 在6月凭证后面即可   
2022-07-20
您好 请问是小规模纳税人普通发票吗
2022-07-01
不可以 发票不能提前做 你可以六月份做暂估 七月份收到发票冲暂估在做发票的
2024-08-07
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