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老师请问,有留抵进项税7万,7月产生销项税15000,待认证进项5000,月末怎样结转增值税?

2024-08-04 19:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-04 19:17

借应交税费应交增值税销项15000 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

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快账用户5062 追问 2024-08-04 19:20

待认证进项税5000不动还在借方是么?

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快账用户5062 追问 2024-08-04 19:24

只把销项税额转到“应交税费—应交增值税—转出未交增值税”吗

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齐红老师 解答 2024-08-04 19:42

你好对的 是这么做的

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快账用户5062 追问 2024-08-04 19:54

把销项税额15000转到‘应交税费—应交增值税—转出未交增值税’了,那还用把这个应交税费—应交增值税—转出未交增值税转到‘应交税费—未交增值税’吗?

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齐红老师 解答 2024-08-04 20:02

你的留底在哪个科目里面挂着?是未交增值税吗?如果是的话,需要把这个转出未交增值税结转到未交增值税留地,一般放在转出未交增值税借方就可以的。

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快账用户5062 追问 2024-08-04 20:08

留底7万在‘应交税费—应交增值税—未交增值税’的借方挂着呢,对吗老师

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快账用户5062 追问 2024-08-04 20:11

这么做对吗?老师

这么做对吗?老师
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齐红老师 解答 2024-08-04 20:20

是的对的,这个正确的

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借应交税费应交增值税销项15000 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-08-04
您好,留抵进项税7万已经在 借方 应交税费——未交增值税 本月 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 10000 贷:应交税费——未交增值税 10000 因为 应交税费——未交增值税借方余额6万元,不用交增值税的
2024-08-04
您好,这个待认证没有做进项税额是吗
2024-08-04
同学,你好 可以参考 https://jingyan.baidu.com/article/cdddd41cb6006912cb00e1d8.html
2022-12-27
你这个打算认证吗,你需要认证才可以抵扣,不交税,你先去勾选认证确认之后填写附表2第2栏15万,这个销项税额填写附表1 ,这个不需要交税
2020-08-13
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