借应交税费应交增值税销项15000 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
7月份销项10万,待认证进项15万,请问7月份增值税申报表该如何填写?需要缴纳增值税吗?
月末,增值税进项税额大于销项税额,有留抵税,怎样结转
老师,认证的进项大于销项,这种月末怎样结转增值税呢,还有留底的
老师 5月有待认证进项税额8万,销项有1万,这个月抵扣一张发票进项税额1.5万需从待认证进项转入,申报表期末留底税额5000元。会计分录如何做?不用借方进入留底税额吧?
7月产生销项税15000,待认证进项税5700,月末怎样结转增值税老师?
老师,有些城市,是哪些城市? 想减资的要快了 有些城市开始条件限制了,如:出具审计报告,走税务减资流程等 政策在收紧,后面流程复杂、资料多 减资要公示45天
老师好,我们公司下载小规模,建筑材料公司,帮别人开票的话,加几个点才不亏。还有一个劳务公司,加几个点才不亏。我不会算这个,按现行政策普票季30万以下免增,超过30万交1%增,这个时候加几个点不亏。我记得有位老师讲过找不到了。增值税及附加以及企业所得税。一般纳税人加几个点不亏。这块业务没明白,老板让我算一下。该怎么计算。就按超过30万普票1%交增值税计算。谢谢老师,祝早上吉祥
老师你好,银行的转账手续费,跟贷款利息入账需要发票吗?
老师您好,请问:公司原来有一名退休人员负责卫生管理工作,入账工资并报个税,现在不做工资改为卫生管理费,并让其领现金,没有给公司开发票,企业所得税能税前扣除吗?
电子税务局在哪里可以查到上个月的开票汇总?
请问老师,股东分红的个人所得税,是按会计利润计算的未分配利润算,还是按税法的利润算
老师先报税后做账,账上的税款比报表上的大,年报时补税就可以吗
请问,申报出口退税时选择线下报送材料,每一次申报,提交申报后,都需要线下将材料送去才能给审批退税款么?
老师,请问财务软件里银行存款和每月银行公户导出来的回单有什么勾稽关系
老师,2月所属期增值税逾期了,我可以申请首次免罚,请问老师,我接下来怎么做,先别申报等通知呢还是现在就可以申报免罚自动就带出来了?
待认证进项税5000不动还在借方是么?
只把销项税额转到“应交税费—应交增值税—转出未交增值税”吗
你好对的 是这么做的
把销项税额15000转到‘应交税费—应交增值税—转出未交增值税’了,那还用把这个应交税费—应交增值税—转出未交增值税转到‘应交税费—未交增值税’吗?
你的留底在哪个科目里面挂着?是未交增值税吗?如果是的话,需要把这个转出未交增值税结转到未交增值税留地,一般放在转出未交增值税借方就可以的。
留底7万在‘应交税费—应交增值税—未交增值税’的借方挂着呢,对吗老师
这么做对吗?老师
是的对的,这个正确的