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7月产生销项税15000,待认证进项税5700,月末怎样结转增值税老师?

2024-08-04 18:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-04 18:10

您好,这个待认证没有做进项税额是吗

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快账用户1410 追问 2024-08-04 18:13

有留底7万多,这月的进项票都没勾选

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齐红老师 解答 2024-08-04 18:15

借方应交税费,应交增值税销项税额15000 贷方应交税费,应交增值税贷认证进项税额5700差额是应交税费未交增值税

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您好,这个待认证没有做进项税额是吗
2024-08-04
借应交税费应交增值税销项15000 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-08-04
您好,留抵进项税7万已经在 借方 应交税费——未交增值税 本月 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 10000 贷:应交税费——未交增值税 10000 因为 应交税费——未交增值税借方余额6万元,不用交增值税的
2024-08-04
你好,这个待认证认证了吗?
2023-10-16
认证了进项就要那样做的
2024-11-25
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