您好,把我们账务处理的分录打钱,营业外收入的明细账,就应付账款明细账打印,再写好我们怎么账务处理的文字说明,都要盖上公章
老师,今年四月份公司有笔银行回款,我写分录时只记了借方增加30000,贷方应该是其他应付款30000,我忘记写了。可我报表已经申报了,报表其实没有平衡,我不知道阴差阳错给平了。今天查出来了,这个怎么办?银行存款已经入账了,贷方没有入账,这个季度怎么补救?
老师,年初收到的政府拨款已经计入专项应付款了,根据情况需要调账转入递延收益,这个怎么处理呀!
老师,22年做了分录借应付账款2584贷营业外收入2584,现在发现错了,想更正这个分录,该怎么写,有点绕不过来了
老师,股权转让后应收被转方款项为20万,23年年底的时候商定说是收不回来这部分钱,就计入了营业外支出——无法收回款项;今年对方资金充足了有说可以支付了请问我怎么账务处理?是计入未分配利润还是营业外支出红字
老师,22年应付账款为了平账,已经付不出去的应付账款转营业外收入了,今天管理员让写佐证,这个怎么弄呀
公司建账是用小企业会计准则还是用会计准则比较好,要怎么选择
你好,我销售出库凭证生成为啥搜不出来单据
老师好:咨询一下 管理费用下的明细 比如支付房租、支付代理费、支付审计费 在现金流量表里面一般归类为:其他经营活动……还是购买商品、货物……
自然人个税在哪听课,没搜到
老师,销项税额1500>进项税额1200时,结转到未交增值税,是用300=1500-1200,余额300直接写结转分录,借应交税费应交增值税转出未交增值税300,贷应交税费未交增值税300,还是要把销项税额也要反向结转的分录:借销项税额1500贷进项税额1200转出未交增值税300,然后再把转出未交增值税300再转进未交增值税300元,这两种结果是一样的,过程有区别,请问按照规范写是哪一种呢老师您回复是第一种是对的,如果按照第一种应交税费应交增值税这个二级明细余额是为0了,但是如果一直是销项>进项的话,那么销项税额和进项税额这个三级明细金额不是越累越多么,最后怎么处理呢
假设情况:18年有一笔成本票2万,税务不予抵扣。 现假设18年利润-2,19年利润1(实际盈利3-2=1 ,那么调出来后就是18年 0 19年3 补19年交2万。20年后面不管有没弥补,都不用管了。就管18-19年,税补在19年,您看对吗
一般小轿车的折旧年限为多少
老师,去年应收账款写错公司名字了,现在发现,是一借一贷做调整,还是更正去年写错名字的公司
你好 老师, Excel左边表格不动 ,想要插入行 , 右边Excel一半不动,如何操作 ? 详细步骤说一下 谢谢
老师,个体工商户按率征收,应该是采集法人信息吗?
用上游企业出啥材料吗,老师
您好,不需要的哦,我们都不付款,转入营业外收入,税法欢迎的呀
把我们账务处理的分录打钱,是啥意思,老师,没付款呀
您好,对不起,是打错字了,这里是打印,把分录打印出来
好的老师
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~
老师,有没有可能税局会说实际已经支付了,但没做账,这是以前的老账,能不能以前老板自己付现金了呀
您好,有这个可能的 ,供应商直接不要钱,这个情况太少了
那该怎么办呀
您好,跟供应商对一下账嘛,他们有记录的
找不到了
哦哦,那我们就不入营业务收入了,记其他应付款-老板