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老师您好!运输公司帮我们运送石膏板,送到客户那里有100张坏了,客户这边收不到这一百张的款,由运输公司赔付。计提运费的时候怎么写分录呢,赔付款从运费里扣除。

2024-08-03 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-03 11:23

你好,同学 借:销售费用等 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 营业外收入

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快账用户1692 追问 2024-08-03 11:24

不用待处理财产损溢吗

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齐红老师 解答 2024-08-03 11:29

同学,参考下面的分录,上面第二个有问题。 借:待处理财产损溢 贷:原材料 借:其他应收款 贷:待处理财产损溢 借:销售费用 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 其他应收款

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快账用户1692 追问 2024-08-03 11:32

那我在结转营业成本的时候是不是还要把这部分库存商品或原材料剔出来?

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齐红老师 解答 2024-08-03 11:37

是的,需要按照实际销售数量结转成本

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你好,同学 借:销售费用等 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 营业外收入
2024-08-03
您好,比如本月快递费5000 借:管理费用等-快递费 5000 贷:银行5000-800 应收账款 800 本来应收有800挂着,这样平了
2023-10-28
借银行存款贷,主营业务收入120、 借主营业务成本100贷银行存款。
2024-06-20
你好;  借其他应收款贷银行存款 ; 退回:借银行存款贷其他应收款; 因为没有业务 ; 所以付款错误的 就得 这样挂好一些 
2023-01-31
你好,之前的数据没有损益类的也没有是吧?支付的话贷方应该是货币资金吧?你又库存期初金额吗?
2024-04-10
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