你好,同学 借:销售费用等 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 营业外收入
老师,我是一家运输公司的内账会计,芜湖融汇化工有限公司是我们的客户,我公司给他单位运输化工原料,本应收取运输费的,12月30日发生一笔业务,老板兼出纳付出一笔款5718.49元货款给了芜湖融汇这家单位,公账付款,过了几天,发现付错了,又退回了这笔款项。付出时怎么写分录,退回后又怎么写分录
老师,你好,我这边的账又有这种情况,有点复杂,同一个集团的,由总公司代出口,代收,代付,货到越南,由越南公司清关,产生的清关费用(可以开票)由我们承担,客户不承担这些费用,交货后再开越南盾发票给客户工厂(按出口关单美元金额换算越南盾再开票),客户的工厂再转越南盾货款,当越南公司收到工厂越南盾货款后,扣除清关等费用,又用越南盾买美金汇给出口的总公司,总公司收到美金结汇+退税,再扣运输费后再汇款给我们,这个也不知道怎么冲减了,是否按我截图这个来做分录,好像又不对,麻烦指点一下,谢!
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师好,请问我们销售商品给客户,请司机送货到客户那里,运费由我们支付。由于司机在运输过程中不小心将100㎏(价值800元左右)商品弄坏,客户实收时扣除这部分,由司机赔偿给我们,我们在支付运费时,扣除司机运费800元。请问分别怎么写分录?
本年利润年底没有结转,有影响吗?
请问合伙企业只报经营所得,不需要报财务报表对吗?合伙人是个人投资的都要采集进去,合伙人是公司的就不需要采集对吗?那交经营所得税就是按个人投资比例交,不管公司法人投资的是吗?
建筑材料公司印花税全部减免了吗
老师工会经费申报,征收子目怎么填写,没有一般公司可以选择的,都是电力金融一些事业单位名称
老师,请问,我2024年专票没有计入账,但是一月份抵扣了,这怎么处理
老师您好 出租车 印花税是按租赁走是吧?
就是职工薪酬为何会纳税调增?上年度会计人员在编制凭证的时候,发放工资的贷方科目是其他应付款,是从法人那里垫的资,没有通过现金和银行存款,是不是一定要通过现金 和银行存款发放才不会产生纳税调增?麻烦会的老师解答一下。 宋生老师,朴老师,家权老师,暖暖老师都不要接手
你好,老师,我们是小规模商贸公司,进货的厂家是一般纳税人公司,他们给我们开的都是13%的增值税专票,我们是不是别抵扣进项,税额做账时入成本,他们给开专票也是行的对吧,还是我们让他们开成普票对我们公司性质而言更好点
老师:您好! 23年的企业所得税年报表,可结转以后年度弥补的亏损额是9万元,24年应纳税所得额是12万,我可以选择只弥补以前年度亏损8万元吗?
老师,你好!咱学堂有高级会计师资格证的考试培训吗??
不用待处理财产损溢吗
同学,参考下面的分录,上面第二个有问题。 借:待处理财产损溢 贷:原材料 借:其他应收款 贷:待处理财产损溢 借:销售费用 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 其他应收款
那我在结转营业成本的时候是不是还要把这部分库存商品或原材料剔出来?
是的,需要按照实际销售数量结转成本