同学你好 可能是表有问题
资产负债表期初数不平衡,差额是待处理财产损益的金额,待处理财产损益有期初数在贷方请问怎么处理,这个是内账,原来凭证如下图,我可以把待处理财产损溢科目借方红字。直接改为管理费用借方红字或借方本年利润红字吗,用来避开这个待处理财产损益科目导致报表不平衡,可以吗?是不是系统财务报表公式没有待处理财产损益计算。导致报表不平衡呢?
老师我想问一下 公司开了几个月 平时业务较少,马上要申报财报那些报表了 像利润表 资产负债表这些是不是需要公司买什么软件,凭证做好了就可以自动生成的呢? 现在季报还没有做,不知道从哪里开始。 新手。
老师,我跟着老师的视频讲解做会计分录,利润表自动生成的,为什么营业收入和营业成本,税金及附加,金额是空白的,管理费的开办费跟学堂视频里讲的利润表数据对不上,这是怎么回事呢?难道利润表这些数据导出来还得手动添加进去吗?
老师,我的资产负债表不平,我看代账给我的报表有预收账款和预付账款,但是我在明细账里没有数据,科目余额表也没有,代账说是自动生成的,应收应付的数目没有错,但是我的科目余额表没有预收和预付,我该怎么核对呢?
老师我在学堂导了一个报表。在余额表自动的公式计算中。其他应收款期末借方余额怎么加了其他应付款贷方本月发生额呢?最后资产负债表不平衡
老师公司年终奖在什么时候计提
租房合同租期5年,是签合同时缴一次,还是每年都要缴?
老师公司年终奖在什么时候计提
年终财务报表资产总额超过5000万了,怎样调低?应收应付怎么调减?要改第四季度的账吗?怎样改?老师详细讲一下
2025年中级会计是什么时候报名
印花税应税凭证数量根据什么填写
请问3月开具的出口发票备注栏有错误,在4月红冲可以吗?会影响增值税申报吗
你好老师,我们是汽车4S店,有台试驾车处置了给其他公司了,还开了发票,我做了固定资产清理,销项税,但是这样收入和税就不配比了,这个报增值税的时候数就对不上了,要怎么处理呢?可以做收入吗,但是营业外支出得数就太大了。
老师请教一下,公司法定代表人是陈总,陈总从公户提走了10万(实际用于支付货款 借:其他应收款-王总 贷:银行存款)收到成本票时,做借:主营业务成本 贷:其他应付款-王总 实际支付:借:其他应付款-王总 贷:其他应收款-王总 这样做的分录可以吗?
上午有个问题没有问完。如果朴老师还在的话,麻烦朴老师回答一下。就是合伙企业2022年成立,成立至2024.10月份合伙人都是A公司和一个自然人。2024.10月底进行了股权转让。转让后变成了A公司和B公司。合伙企业2022年和23年都没有所得。2024年11月份回款了,有所得和利润了。并且2025.1月份进行了分红。想问一下B公司在做2024年所得税汇算清缴的时候,需要填写纳税调整项目明细表里那一行合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额吗?如果需要填写,如何计算这个数?
什么意思,成本怎么没有呢,有收入费用,成本不是自动生成的嘛
我急用流水账的报表,老板要求很细,比如费用每类花的总金额
这个表不能用 表有问题 所以会这样
我急用流水账(包括收入,费用,利润)能体现的报表,中午十二点老板要有完整的报表
我这里没有 因为现在都是用软件了
你提问一下别的老师看看他们有么有
表格也没有吗
嗯 你提问一下看看别的老师可能有
老师,今天1号了,要做昨天的单子,怎么做记账凭证,如果记账凭证写今天岂不是八月份呢
你软件里还没结账就还是七月份的时间