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老师,我那个买了一个固定资产,可以先计入在建工程么?后续在转入固定资产?在建工程期间需要计提折旧么?年底结转到固定资产后,下年一月份需要计提折旧,不过我们把这个固定资产退了全出冲红可以么?

2024-07-31 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-31 10:36

同学您好,如果未达可使用状态可以先计入在建工程,等到后续达到了在做进固定资产里,

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齐红老师 解答 2024-07-31 10:37

在建工程期间不需要计提折旧,,等到转固之后的次月考试计提折旧,假设你们把固定资产退了,那么红冲就行了

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快账用户7866 追问 2024-07-31 10:37

这些也没有时间限制是么?在建工程期间需要计提折旧么?

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齐红老师 解答 2024-07-31 10:39

同学您好,没有时间限制,理论上是达到预定可使用状态,这是个很模糊的界定,什么交达到了,现实中就是你说达到了,就达到了,你说没有就没有。

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快账用户7866 追问 2024-07-31 10:50

2022年5月借方:在建工程 贷方:库存现金 2022年12月借方:固定资产 贷方:在建工程 2023年1月借方:固定资产 负数 贷方:在建工程负数 老师,我这样做可以么?

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齐红老师 解答 2024-07-31 10:52

同学您好,您最终退回去之后,对方不应该赔您钱吗,所以您最后应该是借现金,贷在建工程

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快账用户7866 追问 2024-07-31 10:54

是的是的 写错了贷方

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快账用户7866 追问 2024-07-31 10:54

2022年5月借方:在建工程 贷方:库存现金 2022年12月借方:固定资产 贷方:在建工程 2023年1月借方:固定资产 负数 贷方:库存现金负数 老师,我这样做可以么?

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齐红老师 解答 2024-07-31 11:03

是的同学,现金的增多是借方正数,借现金,贷固定资产

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同学您好,如果未达可使用状态可以先计入在建工程,等到后续达到了在做进固定资产里,
2024-07-31
你好!总账模块补提1-7月折旧,固定资产卡片录入已计提折旧金额就可以
2020-09-25
借:在建工程(账面价值) 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 固定资产可资本化的后续支出通过“在建工程”核算,后续支出完工后达到预定可使用状态,在建工程转到固定资产,按重新确定的固定资产原价、使用寿命,预计净残值和折旧方法进行折旧, 借:固定资产(重新确定的固定资产原价) 贷:在建工程
2023-12-28
你好,你要转的话,全部都转后期发票到了你再红冲之前暂估的,然后再做发票。
2021-11-25
不需要的,已经折旧了多少,你剩余的继续折旧就行。
2023-08-22
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