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老师,账上有个在建工程挂账,还有部分票没开业,一直没结转到固定资产,想固定资产折旧里,可不可以把现挂账的在建工程结转到固定资产,后期票来了再补结转

2021-11-25 08:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-25 08:59

你好,你要转的话,全部都转后期发票到了你再红冲之前暂估的,然后再做发票。

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快账用户5681 追问 2021-11-25 09:02

你的意思是把未开票的数字暂估挂账,再合部把在建工程结转到固定资产,就可以折旧了,是不是,以后票来了用票冲减暂估就行,是吧

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齐红老师 解答 2021-11-25 09:03

是的,是这么理解的。

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快账用户5681 追问 2021-11-25 09:04

那暂估的数字不准确,怎么办,跟对方沟通过,可能老板会让优惠,现在就不知道老板想优惠多少里

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齐红老师 解答 2021-11-25 09:05

没必要和之前一致的暂估本来就不是一个准确的。

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快账用户5681 追问 2021-11-25 09:07

那转为固定资产后,要做固定资产卡片,固定资产金额不确定的话,最后卡片再重新变更吗

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齐红老师 解答 2021-11-25 09:08

好这个需要问下你软件售后那边。

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