你好,你要转的话,全部都转后期发票到了你再红冲之前暂估的,然后再做发票。
工程建设公司,我购买的施工设备不能结转成本吗?
委托乙公司加工木箱一批,发出板材30立方米,单位成本500元这道题怎么做呀
您好,我们是用的老的财务报表,没有累计摊销科目,摊销无形资产时借管理费用贷无形资产了可以吗
您好,新版的资产负债表,无形资产下有无形资产累计摊销这个科目对吗?
您好,无形资产摊销,借记管理费用贷无形资产,在报税申报表上不会体现这个帐务上的细节吧?资产负债表上无形资产减少是对的,汇算表里1⃣️不体现累计摊销这个科目,我想表达的是税务上不会有风险吧
您好,实行的旧的会计制度,无形资产摊销,借记管理费用贷记无形资产也是可以的吧
上个季度利润是负数,这季度利润是整数,怎么计算,季度利润,是相加,还是相减
老师那24年要调增吗
网上银行电子回单跟电子发票日期晚三天能入账吗
从公户给员工发工资(劳务),员工需要开发票吗?开什么票呢?
你的意思是把未开票的数字暂估挂账,再合部把在建工程结转到固定资产,就可以折旧了,是不是,以后票来了用票冲减暂估就行,是吧
是的,是这么理解的。
那暂估的数字不准确,怎么办,跟对方沟通过,可能老板会让优惠,现在就不知道老板想优惠多少里
没必要和之前一致的暂估本来就不是一个准确的。
那转为固定资产后,要做固定资产卡片,固定资产金额不确定的话,最后卡片再重新变更吗
好这个需要问下你软件售后那边。