你好!这个你可以直接计入营业外收支就行
老师好!19年暂估入库了23万,2020年拿回来的发票也是23万,需要做什么调整吗,如果实际收到的发票金额比暂估的金额要多怎么做会计分录,需要调整什么吗?
应付账款上年余额是5万,对账后发现实际余额是一万,要怎么调整,怎么做分录呢?
老师,您好,去年因为会计差错多暂估了库存商品成本并已经结转成本,那今年调账是做借:应付账款——暂估入库 200(正确金额) 贷:库存商品 200 然后再做比调整成本的分录 是需要用到以前年度损益调整,去年暂估多结转了成本,那调整的话以前年度调整应该在借方还是贷方
银行对账单跟银行日记账的余额是一样的,但是跟会计账簿上的不一样,有差额,银行存款比账上多,往前找了好多年,发现一直有这个差额,需要怎么调整?怎么做凭证?
如果之前会计 账上的银行存款余额比银行对账单的金额小,然后她直接把账上跟银行对账单的差额又调得比银行对账单多了0.06,现在导致对不上银行对账单要怎么调整?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
要不要年终再调整
你好!都可以的,企业自己决定就行了