您好,他票都开好了,就是按加10点开票的,我们就按发票来支付呀,这样双方的账才能平
老师,您好,我们是生产制造企业,我们给供应商付款是按不含税的8个点付款,供应商给我们开票是按13个点开出来的,我们的产品销售是收客户10个点的税,开出去的票按13个点的税开出,这中间与银行的差额怎么做账
我们按照12个点给供应商打款3024元,供应商给我们开3个点的发票,我们收到的发票价税合计多少呢
有不含税货款5680元,要开票,供应商要我们给10个点的税金,然后开13%的增值税发票给我们。给10个点的税金,实际开票金额应该是5680*1.1=6248元。可是供应商却要求我们付5680/0.9=6311元的货款给他们。请问这个0.9是怎么算出来的?
供应商总共开发票含税金额655400元,我们按10个点给供应商付款,你是付多少
假如客户开13%个点专票金额655400给我们,然后只让我们付10%个点的税点款,那我们付税点款金额是多少
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了,那我开票开多少金额
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了,那我开多少金额出去
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了,那我开多少金额出去
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是含税6200元,税点1%.开普票费用对方承包了,那我开多少金额出去
报增值税的时候,进项用手动写的导致了发票没有勾选。现在发票还在的,现在怎么办
8月份的支出部分自动转账不行,收入可以自动转账,除了8月别的月的可以自动转账,原因不知道老师
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是含税6200元,税点1%.开普票费用对方承包了,那我开多少金额出去
你好老师,我想问一下,财务平台上8月份的收入支出凭证都录入完了,记账,审核完自动转账的时候就收入部分可以转账,支出部分转账不了,就提示没有余额这样的情况下怎么处理,本来是可以收入支出都可以自动转账的,有一个凭证错误审核退回完了自动凭证删了以后就没出来
我们给对方开票,对方承担税,我应该开多少钱的发票,老师这个是有公式的吧?税率普票1%,小规模
收入总额怎么填,成本费用怎么填,弥补以前年度亏损怎么填,详细些
那是付58000金额吧?
您好,您的意思我们只有取得这个发票,没有实际购货,支付的只是税点么,我怕回复错了,还是要问清楚
我的意思是对方开13个税点发票金额65540元给我们,但是他们只收我们10%的税点钱,那我们付税点钱是多少金额
哦哦,最开始问题里数据多了一个0,我们付税点钱 655400/1.13*10%等于58000(跟您算的一样)
好的 谢谢,因为如果按13%个点的算税钱那就是7万多
您好,是的,是这么理解的