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我单位是一般纳税人,现取得水电费专票,正常抵扣进账。但是有一部分业务现在外包,涉及第三方经营户交给我方水电费,并且因为电损等原因,有一点差价,略高于成本。请教以下处理是否合适,账务处理,收到的水电费分两部分入账,按成本价对应的收入进项转出,冲成本,超出的差额部分按管理费6%缴税

2024-07-29 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-29 16:47

你好,可以,但是差额部分你们给对方的单最好不要显示水电费

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齐红老师 解答 2024-07-29 16:48

或者说至少你们入账的单,差额部分不要按水电费放到凭证后

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快账用户1058 追问 2024-07-29 17:09

我们把差额部分写了管理费,放在水电明细单里面

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齐红老师 解答 2024-07-29 17:11

嗯,那就可以了,可以这样

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你好,可以,但是差额部分你们给对方的单最好不要显示水电费
2024-07-29
你好,开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:取暖费 4395.41 应交税费-进项税额转出395.59 要你们开票是吗?
2021-07-22
您好,第一种更合理,取暖费直接入费用,不影响成本
2021-07-22
你好,可以这样做账,没问题
2021-07-22
生猪代养服务可以开具代理服务费发票; 如果贵公司是一般纳税人,那么自建厂房的支出取得的专票是可以用于抵扣的,一般建筑类发票的税点是9%,如果是小规模企业税点是3% 建设期间是计入在建工程,目前并没有固定资产投资相关的补贴,除非是高新技术企业可能会有部分特殊税收优惠政策。
2024-09-26
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