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老师中午好,请问本月支付了7-9月份房租,并已经收到全额发票,怎么进行账务处理?

2024-07-29 12:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-29 12:08

你好,借:管理费用/制造费用等-租赁费   应交税费-应交增值税-进项税额  贷:银行存款

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快账用户2068 追问 2024-07-29 12:09

需要分摊到8月和9月吗

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齐红老师 解答 2024-07-29 12:12

不跨年的就不用分摊了

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你好,借:管理费用/制造费用等-租赁费   应交税费-应交增值税-进项税额  贷:银行存款
2024-07-29
你好,需要的六月份应该是借管理费用贷,其他应付款,七月份支付,借其他应付款贷,银行存款没有发票也可以这么做。
2021-07-15
你好,应该计提,当你5、6月没有计提,在7月计提就可以了
2021-07-14
原来你认证没有,认证了不需要退换,没认证你退还了,重新改凭证处理
2020-12-21
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