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跨年度了发现有多计提的附加税怎么调?

2024-07-22 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-22 16:24

您好,把多计提的做负数分录就可以

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快账用户1431 追问 2024-07-22 16:32

跨年度了不用计入以前年度损益调整吗

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齐红老师 解答 2024-07-22 16:35

跨年度要用以前年度损益调整

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快账用户1431 追问 2024-07-22 16:36

那要怎么做

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齐红老师 解答 2024-07-22 16:37

借:以年度损益调整-
贷:应交税费-

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快账用户1431 追问 2024-07-22 16:41

以前年度损益调整也是用负数表示吗

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齐红老师 解答 2024-07-22 16:43

是的,是的,就是这样冲的

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相关问题讨论
您好,把多计提的做负数分录就可以
2024-07-22
可以用以前年度损益调整科目调整
2021-03-10
你好 没有以前年度损益调整科目 直接调增利润分配-未分配利润 然后红字冲减应交税费-附加税
2020-08-19
首先要把多计提的部分冲回去。做一个分录,借方是 “应交税费 - 相关税费”(金额是多计提的部分),贷方是 “以前年度损益调整”。然后,把 “以前年度损益调整” 这个科目的余额转到 “利润分配 - 未分配利润” 里,这样就完成了调平的过程。
2024-12-05
您好 增值税不通过税金及附加科目核算啊
2022-02-26
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