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老师您好!5月开具销售发票金额错误,6月重开正确发票,5月已经结转了销售成本,请问老师6月做账需要红冲成本吗?

2024-07-14 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-14 15:15

您好,这个的话是需要红冲的,要红冲

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快账用户3270 追问 2024-07-14 15:18

老师,本月结转时把差额补进去行吗?

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齐红老师 解答 2024-07-14 15:19

对的,差额补进去就行的

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快账用户3270 追问 2024-07-14 15:21

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-07-14 15:23

不客气的,理解了就好

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您好,这个的话是需要红冲的,要红冲
2024-07-14
你好,不是的,不能这么做。你的成本当时多做了怎么做的是库存商品吗?如果是的话,借库存商品借主营业务成本负数,然后月末的时候,他才能结转到本年利润。
2024-07-15
你好,不用的成本是不是没有错?
2022-12-12
你好,是的,同学的理解是正确的。
2020-12-27
需要红冲已结转的销售成本再重新确认
2024-11-28
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