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我是一般纳税人,卖自己用过的车开了3%减按2%给别人,这个是普票。这个票的税额是我应交的增值税,但不计入本月销项减-进项的核算环节吗? 也就是说本月算增值税专票销项减进项后,得出负数,也就是留底税额,本来不用交增值税,但以上这张普票的增值税我必须要交?

2024-07-14 12:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-14 12:49

您好 是的 卖自己用过的车开了3%减按2%给别人 是简易计税 不能抵扣进项税额 有多少税金就要缴纳多少

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快账用户5821 追问 2024-07-14 13:30

哦,是简易,我忘了,谢谢

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齐红老师 解答 2024-07-14 13:46

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您好 是的 卖自己用过的车开了3%减按2%给别人 是简易计税 不能抵扣进项税额 有多少税金就要缴纳多少
2024-07-14
你好,计算的呢,这样就可以得出年度的税负了
2020-08-06
 你好     是的。 你开票出去 是月报 你就得有合理的进项税来抵扣。 不然你就会多缴纳增值税的 。 是的 。     当月开的比如1月的销项税。 你必须要用 1月的发票或者1月之前的进项税来抵扣    
2021-01-21
你好都是一般计税的话 84万*9%-80万*税率 普通发票和专票是一样交税的,如果是一般计税。
2022-05-19
同学你好 进项大于销项可以抵扣就不用交 但是没卖出去的库存商品的进项不能抵扣卖出去的销项哦
2024-04-11
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