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老师 我们是房地产开发公司 现在是预售 开的发票也是不征税发票 进项发票记的都是待抵扣进项税额 进项发票每月已认证 3月开了一张有税额增值税发票 领导说让把这张增值税额用待抵扣进项税额给抵扣掉就不用交增值税了 抵扣分录: 借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷:应交税金-待抵扣进项税额 借:应交税金-应交增值税-销项税额 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-进项税额 老师 您看我做的分录对吗

2023-04-28 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-28 11:38

你好!可以的,或者直接合并分录借应交税费应交增值税销项税 贷应交税金-待抵扣进项税额

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快账用户1244 追问 2023-04-28 11:47

老师 我就是您说的那样做的 我们主任说不能那样做 所以我又改了 想问您改的没问题是吧 老师

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齐红老师 解答 2023-04-28 11:49

你好!也是可以的,这样比较清晰

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快账用户1244 追问 2023-04-28 11:50

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-28 11:54

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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