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老师,我是建筑业一般纳税人,今年才升为一般纳税人的,我在工程结算的时候挂了应交增值税的销项,收到成本票的时候挂了应交增值税的进项,交完税的时候也没体现出来进项和销项的减少。我这个要如何处理,是不是我在挂账的时候就没挂对呢?销项和进项一直有余额,并且一直没减少

2022-07-08 08:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-08 08:53

你好;    你们是不是之前做了明细科目; 没有做结转分录 。 你要结转下分录  才行的; 不然你明细科目一直挂着的  

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快账用户9184 追问 2022-07-08 08:53

请问老师,结转分录要如何做?一个月做一次还是一个季度?

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齐红老师 解答 2022-07-08 08:55

你好; 一般是月末结转的;   参考这个来结转   

你好; 一般是月末结转的;   参考这个来结转   
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快账用户9184 追问 2022-07-08 09:07

老师,我入账的时候直接 就放在销项和进项,这样处理对不对呢?还是要在放其它科目

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齐红老师 解答 2022-07-08 09:10

 你好 ;          刚开始是做销项税和进项税 ; 这个是对的; 后面月末做下结转;参考我说的 做即可   

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快账用户9184 追问 2022-07-08 09:13

好的,谢谢老师!那老师,我认证了的进项如何体现出来呢

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齐红老师 解答 2022-07-08 09:16

 你好;  认证了进项税; 就做进项税科目即可   

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快账用户9184 追问 2022-07-08 09:17

好的,非常感谢老师

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齐红老师 解答 2022-07-08 09:20

 不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价  

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你好;    你们是不是之前做了明细科目; 没有做结转分录 。 你要结转下分录  才行的; 不然你明细科目一直挂着的  
2022-07-08
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2023-11-07
增值税 借:应交税费——应增(销)贷:应交税费——应增(进)应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2023-08-16
你好,可以不用勾选的,以后有了销项之后再勾选就可以的。 做到应交税费,待认证。
2021-11-04
你看你的总账和明细账,看你的本期发生额。
2019-12-21
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