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公司这月申报增值税时,按照开票金额申报的,但在账目处理上并没有确认收入,导致账目销售收入和增值税申报表不一致,这月多交的增值税,我可以在下个月少申报收入,把账目金额调平吗

2024-07-13 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-13 09:44

您好,这个是可以的,这样就可以调平的

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相关问题讨论
您好,这个是可以的,这样就可以调平的
2024-07-13
导致申报表上增值税和所得税申报金额不一致,这个没有影响
2023-04-11
同学你好 红冲了就按照红冲的报税,上个季度有暂估的就要按照暂估的报税做报表要一致 红冲暂估的就按照红冲之后的来报,申报表和财务报表的数据要一致的
2021-01-08
你好,如果上月开票开错了,上月没有立即红冲需要按照上月实际开票的金额申报
2025-01-08
您好,汇算清缴按照账上的申报
2024-05-28
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