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老师,申报印花税时提示:印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过7500.0,请确认申报是否准确?

2024-07-12 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-12 17:19

您好,这个的话,你是不是,有一些采购啥的,没申报啊那些

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快账用户1510 追问 2024-07-12 17:26

我们是按收入加成本合计数乘0.6%的计税金额算的

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齐红老师 解答 2024-07-12 17:27

那不行,这个肯定还有其他的,最少差异再缩小一些

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快账用户1510 追问 2024-07-12 17:27

刚刚错了,是乘60%

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快账用户1510 追问 2024-07-12 17:29

要按什么报呢

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齐红老师 解答 2024-07-12 17:30

是按照这俩相加,但是你可以改变一下比例

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快账用户1510 追问 2024-07-12 17:32

一直都是这个比例

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齐红老师 解答 2024-07-12 17:33

对,但是之前没这么严格,现在越来越严格了,这个

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快账用户1510 追问 2024-07-12 17:36

一般是按多少比例申报

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齐红老师 解答 2024-07-12 17:51

适当调整,他没有一个固定的,但是偏差,最好别超过500

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快账用户1510 追问 2024-07-12 18:10

好,谢谢谢谢谢

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齐红老师 解答 2024-07-12 19:45

不客气的,祝您开心

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您好,这个的话,你是不是,有一些采购啥的,没申报啊那些
2024-07-12
你好,那个只是个提示,数据确定是申报准确直接提交就行
2024-07-13
对,就是看看你和你认证的还有和你销售的金额是否一致。
2024-07-10
意思是你申报的印花税计税的金额跟取得进项和销项的合计金额相差7500以上,确认是否正确?
2024-04-12
你好,你的申报系统和平台统计的有差额
2024-04-02
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